О Д Л У К А О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 27. ГОДИНУ децембар 26. године
На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23, 108/23 и 142/24, 68/25 др.закон и 103/25), члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, броj129/20) и члана 41. Статута Општине Ириг (''Службени лист општина Срема'', број 13/24, 30/24 и 9/25), Скупштина општине Ириг на седници одржаној дана 16. децембра 26. године, донела је О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 27. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ириг за 27. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине Буџетски суфицит/дефицит Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) Укупан фискални суфицит/дефицит у динарима 569.6.000,00 571.5.000,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности) Издаци за отплату главнице дуга Нето финансирање Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање В. ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 15.000.000,00 0,00 0,00 23.100.000,00 8.100.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације Средства из буџета 1 2 3 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 569.6.000,00 1. Порески приходи 71 204.054.000,00 1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 93.653.000,00 1.2. Самодопринос 711180 112.000,00 1.3. Порез на фонд зарада 712 0,00 1.3. Порез на имовину 713 71.127.000,00 1.4. Порез на добра и услуге 714 32.228.000,00 1.5. Остали порески приходи 716 6.934.000,00 2. Непорески приходи 74 60.582.000,00 3. Донације 731+732 5.930.000,00 4. Трансфери 733 2.541.000,00 5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771+772 180.000,00 6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 91.320.000,00 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 571.5.000,00 1. Текући расходи 4 438.927.000,00 1.1. Расходи за запослене 41 83.287.000,00 1.2. Коришћење роба и услуга 42 191.413.000,00 1.3. Отплата камата 44 4.220.000,00 1.4. Субвенције 45 6.700.000,00 1.5. Социјална заштита из буџета 47 46.850.000,00 1.6. Остали расходи 48+49 41.849.000,00 2. Трансфери 463+464+465 64.608.000,00 3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 132.580.000,00 4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 15.000.000,00 1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 0,00 2. Задуживање 91 15.000.000,00 2.1 Задуживање код домаћих кредитора 911 15.000.000,00 2.2 Задуживање код страних кредитора 912 0,00 ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 23.100.000,00 3. Отплата дуга 61 23.100.000,00 3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима 611 23.100.000,00 3.2 Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 3.3 Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 4. Набавка финансијске имовине 6211 0,00 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+234 ) 8.100.000,00 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) 3 10.000.000,00 3 0,00
Члан 2. Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 10.000.000,00 динара обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 10.000.000,00 динара. Члан 3. Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине Ириг у износу од 3.000.000,00 динара и користе се у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему. Средства из става 1. овог члана користе се за не планиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Општинско веће, на предлог Службе за финансије, утврђивање и наплату јавних прихода општине Ириг, доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве. Члан 4. Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине Ириг у износу од 200.000,00 динара и користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему. Општинско веће, на предлог Службе за финансије, утврђивање и наплату јавних прихода општине Ириг, доноси решење о употреби средстава сталне буџетске резерве. Члан 5. Планирани капитални расходи буџетских корисника за 27., 28. и 29. годину исказују се у следећем прегледу : Износ у динарима Ек.кл Р.бр. Опис 27. 28. 29. 511, Капитални пројекти 512, 540, 423 1 Изградња и реконстукција појачано одржавање пешачко бициклистичке стазе Ириг Хопово II фаза и III фаза Година поч. фин. пројекта: 25. Година заврш. фин. пројекта 28. Ук.вр.прој. 15.000.000,00 Извори фин.: Покрајина: 3.000.000,00 4.000.000 4.500.000 2 Изградња пешачке стазе у избегличком насељу у Крушедол Прњавору Година поч. фин. пројекта:
28. Годин. заврш. фин. пројекта 29. Ук.вр.прој. 5.000.000,00 Извори фин. 5.000.000 3 Изградња анекса балон хале у Иригу Година поч. фин. пројекта: 21. Година заврш. фин. пројекта 28. Ук.вр.прој. 30.000.000,00 Извори фин.: Министарство 11.700.000 3.000.000 4 Реконструкција парка у Иригу и парку код зграде Касине у Врднику Година поч. фин. пројекта: 27 Година заврш. фин. пројекта 29 Ук.вр.прој. 5.000.000,00 Извори фин.: 2.000.000 2.000.000 5 Санација улица Јазак Година поч. фин. пројекта: 23. Година заврш. фин. пројекта 29. Ук.вр.прој. 60.000.000,00 Извори фин.: Покрајина 20.000.000 20.000.000 5.000.000 6 Реконструкција крова зграде ''Рајковац'' у Иригу Година поч. фин. пројекта: 27. Година заврш. фин. пројекта 28. Ук.вр.прој. 5.500.000,00 Извори фин.: 5.500.000 7 Експр. земљишта Година поч. фин. пројекта: 22. Година заврш. фин. пројекта 27. Ук.вр.прој. 14.000.000,00 Извори фин.: Покрајина 3.000.000 5.000.000 8 Комасација К.О. Јазак село
Година поч. фин. пројекта: 20. Година заврш. фин. пројекта 27. Ук.вр.прој. 56.000.000,00 Извори фин.:покрајина 12.375.000 12.975.000 9 Комасација К.О. Мала Ремета Година поч. фин. пројекта: 28. Година заврш. фин. пројекта 2020. Ук.вр.прој. 16.500.000,00 Извори фин.: Покрајина 3.300.000 3.300.000 2.700.000 2.700.000 10 Комасација К.О. Ривица Година поч. фин. пројекта: 28. Година заврш. фин. пројекта 2020. Ук.вр.прој. 34.000.000,00 Извори фин.:покрајина 6.300.000 6.300.000 5.000.000 5.000.000 11 Водоснабд. насеља Јазак Година поч. фин. пројекта: 2006. Година заврш. фин. пројекта 28. Ук.вр.прој. 50.000.000,00 Извори фин.:покрајина 400.000 3.000.000 12 Водоснаб.нас.Велика Ремета Година поч. фин. пројекта: 28. Година заврш. фин. пројекта 29. Ук.вр.прој. 16.500.000,00 Извори фин.: Покрајина 5.000.000 5.000.000 3.000.000 1.500.000 13 Водоснабд.нас. Кр.Прњавор Година поч. фин. пројекта: 20. Година заврш. фин. пројекта 28. Ук.вр.прој.18.000.000,00 Извори фин. 500.000 500.000 14 Водоснабд.нас.М.Ремета Година поч. фин. пројекта: 22. Година заврш. фин. пројекта
29. Ук.вр.прој.8.000.000,00 Извори фин.: 3.500.000 1.000.000 15 Реконстр. и одрж. јавне расвете Година поч. фин. пројекта: 26. Година заврш. фин. пројекта 29. Ук.вр.прој.13.000.000,00 Извори фин.: 3.000.000 3.000.000 3.000.000 16 Израда планских докумената Година поч. фин. пројекта: 27. Година заврш. фин. пројекта 29. Ук.вр.прој. 10.000.000,00 Извори фин. Покрајина 4.100.000 3.000.000 3.000.000 17 Санација и адапт. зградe Kасина у Врднику Година поч. фин. пројекта: 23. Година заврш. фин. пројекта 27. Ук.вр.прој 32.700.000,00 Извори фин.покрајина 6.700.000 18 Санација улица у Ривици Година поч. фин. пројекта 28. Година заврш. фин. пројекта 29. Ук.вр.прој. 27.000.000,00 Изв. фин. Покрајина 15.000.000 12.000.000 19 Санација и енергетска санација зграде и фис.сале ОШ М.С.Српкиња Врдник Година поч.фин.пројекта: 25. Година заврш. фин. пројекта 28. Ук.вр.прој. 15.000.000,00 Изв. фин. Покрајина 4.500.000 1.500.000 20 Санација зграде О.Ш. Д.Обрадовић Ириг Година поч. фин. пројекта:
27. Година заврш. фин. пројекта 29. Ук.вр.прој. 16.000.000,00 Изв. фин. Република 7.000.000 6.000.000 500.000 1.000.000 1.000.000 21 Изградња канализације са пречистачем у Иригу Година поч. фин. пројекта: 27. Година заврш. фин. пројекта 2020. Ук.вр.прој. 110.000.000,00 Изв. фин. Покрајина 45.000.000 50.000.000 4.500.000 2.000.000 22 Изградња канализације у индустријској зони у Иригу Година поч. фин. пројекта: 28. Година заврш. фин. пројекта 29. Ук.вр.прој.20.000.000,00 Изв. фин. Покрајина 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 23 Изградња канализације са пречистачем у Врднику Година поч. фин. пројекта: 28. Година заврш. фин. пројекта 2020. Ук.вр.прој. 150.000.000,00 Изв. фин. Покрајина 10.000.000 15.000.000 5.000.000 5.000.000 24 Набавка и уградња подзермних контејнера Година поч. фин. пројекта: 28. Година заврш. фин. пројекта 28. Ук.вр.прој. 10.000.000,00 Изв. фин. Покрајина 9.000.000 1.000.000 25 Енергетска санација крова и спољњег омотача зграде ДУ објекат Чаролија у Иригу Година поч. фин. пројекта: 28. Година заврш. фин. пројекта 29. Ук.вр.прој. 8.000.000,00 Изв. фин. Покрајина 3.000.000 5.000.000
26 Енергетска санација објекта ДУ објекат Вила у Врднику Година поч. фин. пројекта: 28. Година заврш. фин. пројекта 29. Ук.вр.прој. 11.000.000,00 Изв. фин. Покрајина 3.000.000 3.000.000 5.000.000 27 Уградња топлотни пумпи вода вода у склопу Дечије установе ''Дечија радост'' објекат '' Чаролија'' у Иригу Година поч. фин. пројекта: 27. Година заврш. фин. пројекта 28. Ук.вр.прој. 5.100.000,00 Изв. фин. Покрајина 3.400.000 1.700.000 28 Санација и адаптација амбуланте у Крушедолу Година поч. фин. пројекта: 27. Година заврш. фин. пројекта 27. Ук.вр.прој.2.000.000,00 Изв. фин. Република 2.000.000 29 Санација лок. пута на Фрушкој гори Година поч. фин. пројекта: 27. Година заврш. фин. пројекта 27. Ук.вр.прој. 51.000.000 Изв. фин. Покрајина 50.000.000 1.000.000 30 Реконстр. и адаптација родне куће Б.М.Михиз II фаза Година поч. фин. пројекта: 27. Година заврш. фин. пројекта 27. Ук.вр.прој. 16.350.000 Изв. фин. Покрајина 11.000.000 5.350.000 31 Реконструкција и уређење фасада објеката у којима је седиште органа општине
Година поч. фин. пројекта: 27. Година заврш. фин. пројекта 27. Ук.вр.прој. 2.000.000 Изв. фин. Република 2.000.000 Члан 4. Јавни приходи и примања по врстама и јавни расходи и издаци по основним наменама утврђују се у следећим износима : 1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Економ. класиф. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА План за 27.г. (буџет) План за 27.г. (дод.ср.) Укупно 311 Пренета неутрошена средства из претходне године 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 700 1. Текући приходи 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 93,765,000.00 0.00 93,765,000.00 711111 Порез на зараде 75,890,000.00 0.00 75,890,000.00 711122 Порез на приходе од сам. дел. 3,525,000.00 0.00 3,525,000.00 711123 Порез на приходе од сам. дел. према стварном нето приходу 4,285,000.00 0.00 4,285,000.00 711143 Порез на приходе од непокретности 711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 35,000.00 0.00 35,000.00 711146 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 711147 Порез на земљиште 57,000.00 0.00 57,000.00 711148 Порез на приходе од непокретности 76,000.00 0.00 76,000.00 711183 Самодопринос из прихода земљорадника 15,000.00 0.00 15,000.00 711184 Самодопринос из прихода лица која се баве сам. делатношћу 97,000.00 0.00 97,000.00 711191 Порез на друге приходе 9,763,000.00 0.00 9,763,000.00 711193 Порез на прих. проф. спортиста и спортских стручњака 22,000.00 0.00 22,000.00 712 Порез на фонд зарада 712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 713 Порез на имовину 71,127,000.00 0.00 71,127,000.00 713121 Порез на имовину/осим на земљ. акције и уделе, физ. ли. 32,525,000.00 0.00 32,525,000.00
713122 Порез на имовину/осим на земљ. акције и уделе, правна. ли. 18,988,000.00 0.00 18,988,000.00 713311 Порез на наслеђе и поклоне 777,000.00 0.00 777,000.00 713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности 16,721,000.00 0.00 16,721,000.00 713423 Порез на пренос апсолутних права на пол. мот. возила 2,116,000.00 0.00 2,116,000.00 714 Порез на добра и услуге 32,228,000.00 0.00 32,228,000.00 714431 Комунална такса за кор. простора на јавним површинама 97,000.00 0.00 97,000.00 714513 Комунална такса за држ. мот. возила, осим пољ. машина 3,731,000.00 0.00 3,731,000.00 714543 Накнада за промену намене пољ. земљишта 321,000.00 0.00 321,000.00 714552 Боравишна такса 20,9,000.00 0.00 20,9,000.00 714562 Накнада за заштиту и унапређ. жив. средине 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 716 Други порези 6,934,000.00 0.00 6,934,000.00 716111 Комунална такса за истицање фирме на посл. простору 6,932,000.00 0.00 6,932,000.00 716112 Комунална такса за истицање и исписивање 2,000.00 0.00 2,000.00 732 Донације 0.00 5,930,000.00 5,930,000.00 732151 Донације у корист нивоа општина 0.00 5,930,000.00 5,930,000.00 733 Трансфери од других нивоа власти 164,850,000.00 42,691,000.00 2,541,000.00 733152 733154 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општи. Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 0.00 6,191,000.00 6,191,000.00 6,100,000.00 36,500,000.00 42,600,000.00 733156 Текући трансфери од АПВ у корист нивоа општина 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 733158 Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина 86,050,000.00 0.00 86,050,000.00 733251 Кап. нам. трансфери од Реп. у корист нивоа општина 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 733252 Капитални трансфери од АПВ у корист нивоа општина 67,700,000.00 0.00 67,700,000.00 741 Приходи од имовине 34,2,000.00 0.00 34,2,000.00 741151 Приходи буџета општ. од камата на сред. укљ. у депозит 741414 Приходи од имовине која припада имаоцима полиса осигурања 240,000.00 0.00 240,000.00 741522 Средства остварена од давања у закуп држ.пољ.земљ. 33,306,000.00 0.00 33,306,000.00 741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 522,000.00 0.00 522,000.00 741531 Комунална такса за кор. простора на јавним површинама 126,000.00 0.00 126,000.00 741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 7,000.00 0.00 7,000.00 742 Приходи од продаје добара и услуга 21,9,000.00 240,000.00 22,147,000.00 742126 Накнада по основу конверзије права коришћења 10,000.00 0.00 10,000.00 742151 Приходи од продаје добара и услуга 9,450,000.00 240,000.00 9,690,000.00 742152 Приходи од давања у закуп непокр. у државној својини 1,496,000.00 0.00 1,496,000.00 742153 Приходи од закупнине за грађ. земљ. у корист нив. општ. 3,853,000.00 0.00 3,853,000.00
742154 Накнада од конверзије права кор.у право својине у кор.нив. Општина 13,000.00 0.00 13,000.00 742251 Општинске административне таксе 520,000.00 0.00 520,000.00 742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 3,887,000.00 0.00 3,887,000.00 742255 Такса за озакоњење објеката 2,678,000.00 0.00 2,678,000.00 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 2,641,000.00 0.00 2,641,000.00 743324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 2,589,000.00 0.00 2,589,000.00 743351 Приходи од новчаних казни у прекршајном поступку 52,000.00 0.00 52,000.00 744 Добровољни трансфери од физичких и прaвних лица 744151 Текући добров. трансф. од физ. и правн. лица у корист н. о. 745 Мешовити и неодређени приходи 1,593,000.00 0.00 1,593,000.00 745151 Остали приходи у корист нивоа општина 1,593,000.00 0.00 1,593,000.00 771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 772 772114 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претх. год. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претх. год. 180,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00 СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 2. Примања од продаје нефинансијске имовине 429,426,000.00 48,861,000.00 478,287,000.00 811 Примања од продаје непокретности 14,300,000.00 0.00 14,300,000.00 811151 Примања од продаје непокретности у корист нив. опш. 14,300,000.00 0.00 14,300,000.00 812 Примања од продаје покретне имовине 812151 Примања од продаје покретних ствари у корист ни. опш. 0.00 841 Примања од продаје земљишта 77,020,000.00 0.00 77,020,000.00 841151 Примања од продаје земљишта у кор. нив. општина 77,020,000.00 0.00 77,020,000.00 800 СВЕГА ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНС. ИМОВ. 3. Примања од задуживања и продаје финанс. имов. 91,320,000.00 0.00 91,320,000.00 911 Примања од домаћих задуживања 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 911451 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 921 Примања од продаје домаће финансијске имовине 921951 Примања од продаје домаћих акција и ост. капитала 900 СВЕГА ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВ. 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 545,746,000.00 48,861,000.00 594,6,000.00
2. Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђују се у следећим износима и то: Конто Назив конта Средства из буџета Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1 2 3 4 5 410 Расходи за запослене 411 Плате и додаци запослених 58,641,000.00 3,377,000.00 62,8,000.00 412 Социјални доприноси на терет послодавца 10,505,000.00 604,000.00 11,109,000.00 413 Накнаде у натури 400,000.00 0.00 400,000.00 414 Социјална давања запосленима 1,730,000.00 1,200,000.00 2,930,000.00 415 Накнаде за запослене 4,080,000.00 0.00 4,080,000.00 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 2,750,000.00 0.00 2,750,000.00 Укупно 410 78,106,000.00 5,181,000.00 83,287,000.00 420 Коришћење услуга и роба 421 Стални трошкови 65,720,000.00 4,000.00 66,127,000.00 422 Трошкови путовања 8,480,000.00 165,000.00 8,645,000.00 423 Услуге по уговору 72,554,000.00 2,948,000.00 75,502,000.00 424 Специјализоване услуге 15,980,000.00 210,000.00 16,190,000.00 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал) 15,650,000.00 150,000.00 15,800,000.00 426 Материјал 8,879,000.00 270,000.00 9,149,000.00 Укупно 420 187,263,000.00 4,150,000.00 191,413,000.00 430 Амортизација и употреба некретнина и опреме 431 Амортизација некретнина и опреме Укупно 430 440 Отплата камата дом. посл. банкама 441 Отплата камата дом. посл. банкама 3,000,000.00 20,000.00 3,020,000.00 444 Пратећи трошкови задуживања 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 Укупно 440 4,200,000.00 20,000.00 4,220,000.00 450 Субвенције 451 Субвенције 4,200,000.00 0.00 4,200,000.00 454 Субвенције приватним предузећима 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 Укупно 450 6,700,000.00 0.00 6,700,000.00 460 Донације и трансфери осталим нивоима 463 Трансфери осталим нивоима власти 45,784,000.00 2,860,000.00 48,644,000.00 464 Текуће дотације 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 465 Текуће дотације 5,964,000.00 0.00 5,964,000.00 Укупно 460 61,748,000.00 2,860,000.00 64,608,000.00 470 Права из социјалног осигурања
472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 10,350,000.00 36,500,000.00 46,850,000.00 Укупно 470 10,350,000.00 36,500,000.00 46,850,000.00 480 Остали расходи 481 Дотације осталим непрофитним институцијама 20,900,000.00 0.00 20,900,000.00 482 Порези, обавезне таксе и казне напетнуте од једног нивоа власти другом 6,659,000.00 20,000.00 6,679,000.00 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 7,520,000.00 50,000.00 7,570,000.00 484 485 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непог. 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непог. Укупно 480 38,579,000.00 70,000.00 38,649,000.00 499 Средства резерве 0.00 499 Средства резерве 3,200,000.00 0.00 3,200,000.00 Укупно 499 3,200,000.00 0.00 3,200,000.00 500 Издаци за нефинансијску имовину 511 Зграде и грађевински објекти 126,850,000.00 0.00 126,850,000.00 512 Машине и опрема 2,250,000.00 0.00 2,250,000.00 513 Остала основна средства 515 Нематеријална имовина 400,000.00 80,000.00 480,000.00 541 Земљиште 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 Укупно 500 132,500,000.00 80,000.00 132,580,000.00 610 Отплата главнице 611 Отплата главнице 23,100,000.00 0.00 23,100,000.00 Укупно 610 23,100,000.00 0.00 23,100,000.00 620 Набавка финансијске имовине 621 Набавка финансијске имовине Укупно 620 Укупни издаци 545,746,000.00 48,861,000.00 594,6,000.00 3. Планирани расходи и издаци буџетских корисника исказују се по следећим ПРОГРАМИМА Назив програма Средства из буџета Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 2 3 4 5 ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање 6,600,000.00 6,600,000.00 власти 0.00 0.00
Укупно ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање 6,600,000.00 6,600,000.00 ПРОГРАМ 2 Комунална делатност 54,400,000.00 54,400,000.00 власти Пренета неутрошена средства Укупно ПРОГРАМ 2 Комунална делатност 54,400,000.00 0.00 54,400,000.00 ПРОГРАМ 3 Локални економски развој 300,000.00 0.00 300,000.00 Укупно ПРОГРАМ 3 Локални економски развој 300,000.00 0.00 300,000.00 ПРОГРАМ 4 Развој туризма 9,536,000.00 0.00 9,536,000.00 Укупно ПРОГРАМ 4 Развој туризма 9,536,000.00 0.00 9,536,000.00 ПРОГРАМ 5 Развој пољопривреде 31,650,000.00 0.00 31,650,000.00 власти Укупно ПРОГРАМ 5 Развој пољопривреде 31,650,000.00 0.00 31,650,000.00 ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине 6,200,000.00 0.00 6,200,000.00 Укупно ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине 6,200,000.00 0.00 6,200,000.00 ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура 23,500,000.00 0.00 23,500,000.00 власти 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 Пренета неутрошена средства 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 Укупно ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура 78,000,000.00 0.00 78,000,000.00 ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање 39,284,000.00 39,284,000.00 Сопствена средства 0.00 0.00 власти 0.00 6,191,000.00 6,191,000.00 Пренета неутрошена средства 0.00 0.00 Укупно ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање 39,284,000.00 6,191,000.00 45,475,000.00 ПРОГРАМ 9 Основно образовање 27,873,000.00 0.00 27,873,000.00 Укупно ПРОГРАМ 9 Основно образовање 27,873,000.00 0.00 27,873,000.00 ПРОГРАМ 10 Средње образовање 9,500,000.00 0.00 9,500,000.00 Укупно ПРОГРАМ 10 Средње образовање 9,500,000.00 0.00 9,500,000.00 ПРОГРАМ 11 Социјална заштита 20,950,000.00 0.00 20,950,000.00 Донације од међ. Орган. 0.00 5,930,000.00 власти 6,100,000.00 36,500,000.00 36,500,000.00 Пренета неутрошена средства 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 Укупно ПРОГРАМ 11 Социјална заштита 31,050,000.00 42,430,000.00 73,480,000.00 ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита 10,600,000.00 0.00 10,600,000.00
Укупно ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита 10,600,000.00 0.00 10,600,000.00 ПРОГРАМ 13 Развој културе 24,920,000.00 24,920,000.00 Сопствена средства 0.00 240,000.00 240,000.00 власти 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 Пренета неутрошена средства 0.00 0.00 Укупно ПРОГРАМ 13 Развој културе 35,920,000.00 240,000.00 36,160,000.00 ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 Укупно ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе 137,377,000.00 137,377,000.00 власти 9,700,000.00 0.00 9,700,000.00 Примања од задуживања 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 Пренета неутрошена средства 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 Укупно ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа 163,577,000.00 0.00 163,577,000.00 ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе 31,256,000.00 0.00 31,256,000.00 Укупно ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе 31,256,000.00 0.00 31,256,000.00 СВЕГА 545,746,000.00 48,861,000.00 594,6,000.00 4. Функционална класификација расхода Назив конта Средства из буџета Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1 2 3 4 5 000 Социјална заштита 040 Породица и деца 6,0,000.00 0.00 6,0,000.00 0 Социјална помоћ угроженом становн. 20,480,000.00 42,430,000.00 62,910,000.00 090 Социјална заштита 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 Укупно 31,050,000.00 42,430,000.00 73,480,000.00 100 Опште јавне услуге 110 Извршни и законодавни органи 30,656,000.00 0.00 30,656,000.00 130 Опште јавне услуге 98,116,000.00 0.00 98,116,000.00 160 Опште јавне услуге некл.на другом месту 32,097,000.00 0.00 32,097,000.00 170 Трансакције везане за јавни дуг 27,300,000.00 0.00 27,300,000.00 Укупно 188,169,000.00 0.00 188,169,000.00 300 Јавни ред и безбедност 310 Услуге полиције 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 330 Судови 1,564,000.00 0.00 1,564,000.00 360 Јавни ред и безбедност некл.на другом месту 700,000.00 0.00 700,000.00
Укупно 3,964,000.00 0.00 3,964,000.00 400 Економски послови 410 Општи економски послови по питању рада 300,000.00 0.00 300,000.00 420 Пољопривреда 31,650,000.00 0.00 31,650,000.00 450 Саобраћај 78,000,000.00 0.00 78,000,000.00 470 Остале делатности 12,236,000.00 0.00 12,236,000.00 Укупно 122,186,000.00 122,186,000.00 500 Заштита животне средине 510 Управљање отпадом 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 520 Управљање отпадним водама 2,700,000.00 0.00 2,700,000.00 560 Заштита животне средине 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 Укупно 6,200,000.00 0.00 6,200,000.00 600 Послови становања и заједнице 620 Развој заједнице 19,100,000.00 0.00 19,100,000.00 630 Водоснабдевање 14,400,000.00 0.00 14,400,000.00 640 Улична расвета 27,300,000.00 0.00 27,300,000.00 660 Послови становања и заједнице 200,000.00 0.00 200,000.00 Укупно 61,000,000.00 0.00 61,000,000.00 700 Здравство 740 Услуге јавног здравства 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 760 Здравство некл.на другом месту 600,000.00 0.00 600,000.00 Укупно 10,600,000.00 0.00 10,600,000.00 800 Рекреација, спорт, култура, вере 810 Услуге рекреације и спорта 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 820 Услуге културе 26,320,000.00 240,000.00 26,560,000.00 830 Услуге емитовања и штапања 9,600,000.00 0.00 9,600,000.00 Укупно 45,920,000.00 240,000.00 46,160,000.00 900 Образовање 911 Предшколско образовање 39,284,000.00 6,191,000.00 45,475,000.00 912 Основно образовање 27,873,000.00 0.00 27,873,000.00 920 Средње образовање 9,500,000.00 0.00 9,500,000.00 Укупно 76,657,000.00 6,191,000.00 82,848,000.00 СВЕГА : 545,746,000.00 48,861,000.00 594,6,000.00
5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА И АКТИВНОСТИ ПРОГРАМ /ПА/ Пројекат/Шифр а Назив Циљ Индикатор 25 Вредност у години 26. Циљана вредност 27 Циљана вредност 28 Циљана вредност 29 Укупна средства за 27.г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.Плански и 1.Повећање покривености урбанистички развој локалне територије планском Програм 1. Урбанизам заједнице документацијом и просторно 4 3 4 5 6 11 6.600.000,00 планирање 2.Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја 1.Проценат остварења мера (циљева) усвојене стратегије развоја 50% 60% 70% 80% 4.100.000,00 1100 1. Усвојен просторни план 1.Изградња планске и општине Ириг 1 0 1 0 0 Просторно и 2. Број усвојених планова урбанистичко планирање урбанистичко детаљне регулације 1 3 5 5 5 техничке 1. Усвојен план генералне документације регулације 2 1 3 3 3 110003 Управљање 1.Опремање локација 1. Проценат реализације 2.500.000,00 грађевинским /зона јавне намене годишњих програма земљиштем уређења грађевинског земљишта 90% 90% 90% 90% 95% 1102 Програм 2. 1.Адекватан квалитет 1.Укупан број притужби 10 10 5 5 3 54.400.000,00 Комуналне делатности пружених услуга грађана на услуге комуналне делатности 2. Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности 110200 Јавна расвета 1.Оптимална покривеност насеља и територије јавном расветом комуналне делатности 2. Степен задовољства 40% 40% 50% 60% 70% квалитетом рада ЈП Комуналац 1. Степен наплате комуналних услуга 1.Укупан број светиљки у односу на потребан 60% 60% 70% 75% 80% 1552/1954 1552/1954 1600/1954 1800/1954 1900/1954 27.300.000,00 1.Укупан број интервенција 150 200 250 250 200 по поднетим 2. Адекватан квалитет иницијативама грађана за јавне расвете замену светиљкикада престану да раде 3. Ефикасно и 1.Укупан број светиљки 14 1502 1600 1700 1950 рационално које су замењене спровођење јавне савременијим расвете и минималан (кумулативно из године у негативан утицај на годину) животну средину 2.Укупна количина 500.000 500.000 450.000 400.000 300.000
11020002 Уређење и одржавање зеленила 1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила потрошене електричне енергије (годишње) 3.Удео енергетски 90% 90% 100% 100% 100% ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења 1.Укупан број м 2 јавних 279.089 279.089 300.000 320.000 350.000 4.000.000,00 зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило 11020003 Јавна хигијена 1.Степен покривености 50% 50% 80% 85% 85% 4.000.000,00 1.Максимална могућа територије услугама покривеност насеља и одржавања чистоће јавнотериторије услугама прометних површина (број одржавања чистоће улица које се чисте у јавних површина односу на укупан број улица у општини) 1.Број очишћених дивљих 0 1 10 4 1 депонија 2.Број постављених посуда 20 20 50 100 100 2.Адекватан квалитет пружених услуга одржавања чистоће јавних површина 11020004 Зоохигијена 1.Хватање и збрињавање напуштених паса на територији општине Ириг за одлагање ситног отпада на јавним површинама 1.Број ухваћених збринутих паса луталица и 300 20 100 200 500 1.000.000,00 1.Обезбеђивање услова за задовољење других комуналних потреба грађана 1.Висина накнаде штете за уједе паса луталица 11020005 Уређивање, одржавање 1.Оптимална 1.Број насеља у којима 2 2 2 2 2 200.000,00 и коришћење пијаца покривеност постоји и одржава се пијаца корисника и сваког дана територије услугама 2.Укупан број пијаца у 2 3 3 4 5 уређивања, општини одржавања и 3.Број локација које се 3 3 3 4 5 коришћења пијаца користе као пијацетргови 2.Адекватан квалитет 1.Број опремљених 1 1 2 2 2 пружених услуга пијачних места у односу на уређивања, укупан број пијачних места одржавања и предвиђених у складу са коришћења пијаца општинском одлуком 11020006 Одржавање гробља 1.Оптимална Број гробаља у општини 15 15 15 15 15 2.000.000,00
покривеност Степен покривености 80% 80% 85% 90% 90% територије општине територије услугама одржавањем гробаља одржавања гробаља и и погребним услугама погребним услугама (број насеља која имају услугу одржавања гробаља и погребне услуге у односу на укупан број насеља у општини) 11020008 Управљање и снабдевање водом за пиће 15 Програм 3. Локални економски развој 1.Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања 2.Адекватан квалитет услуга водоснабдевања 1. Проценат домаћинстава 80% 80% 90% 100% 100% 14.000.000,00 обухваћених услугама у односу на укупан број домаћинстава 2.Проценат покривености 80% 80% 90% 100% 100% територије услугама водоснабдевања 1.Број кварова по км 5 5 3 2 0 водоводне мреже 2. Број контрола које су 0 0 0 0 0 показале неадекватан квалитет воде у односу на укупан број контрола 3.Ефикасно и 1.Степен наплате 70% 75% 80% 90% 90% рационално 2.Губици у дистрибуцији 30% 30% 25% 20% 10% воде спровођење водоснабдевања 3.Просечна годишња цена воде по м3 69 дин 69 дин 69дин 70дин 70дин Број становника општине 30 80 50 100 200 300.000,00 који су запослени на новим 1.Повећање радним местима, а запослености на налазили су се на територији општине евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости) 2.Повећање просечне Просечна бруто плате на 50.059,00 53.000,00 55.000,00 60.000,00 зараде на територији годишњем нивоу општине Број отворених / број 5/1 7/3 15 20 25 затворених предузећа 3.Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији општине Број отворених/затворених 22 37 41 42 45 предузетничких радњи
150003 Подстицаји развоју Подстицаји општине 377 361 380 390 395 300.000,00 предузетништва за развој предузетништва (давање земљишта на коришћење под посебних условима, коришћење локалне инфраструктуре под Број предузетничких радњи посебним условима, на територији општине ослобађање од појединих локалних такси, помоћ при припреми и писању пројеката малим предузећима ради добијања подстицаја итд.) 1502 Програм 4. Развој 9.536.000,00 туризма 150200 Управљање развојом туризма Повећање препознатљивости туристичке понуде општине на циљаним тржиштима Проценат повећања укупног броја гостију у Бањи Врдник 105% 110% 115% 120% 125% 9.536.000,00 Повећање смештајних капацитета туристичке понуде Пораст регистрованих пружалаца услуга у општини 110% 114% 120% 125% 130% Програм 5. Развој пољопривреде Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/општине Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине 69,13% 69,13% 69,13% 69,13% 69,13% Број регистрованих пољопривредних газдинстава 1.180 1.094 1.200 1.200 1.200 31.650.000,00 00 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем Усвојен годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини да да да да да 30.950.000,00
Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 96% 96% 96% 96% 96% П1 0002 Пројекат: Комасација у КО Мала Ремета и КО Ривица Мере подршке руралном развоју Уређење земљишта ради повећане пољопривредне производње у К.О. Мала Ремета Уређење земљишта ради повећане пољопривредне производње у К.О. Ривица Изградња одрживог, ефикасаног и конкурентног пољопривредног сектора Вредност изведених радова Вредност изведених радова Одобрен програм локалних подстицаја од стране надлежног министарства 16.182.000,00 33.964.000,00 да да да да да 700.000,00 04 Програм 6. Заштита 6.200.000,00 животне средине 0400 Управљање заштитом животне средине Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом да да да да да 2.000.000,00 040004 Управљање отпадним водама 1.Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода 1.Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у општини) 2.Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља) 60% 60% 70% 80% 90% 17% 17% 30% 30% 50% 2.700.000,00
2.Адекватан квалитет услугаодвођења отпадних вода 3.Ефикасно и рационално спровођење уклањања отпадних вода и минималан утицај на животну средину 1.Број кварова на канализационој мрежи 1.Однос пречишћених отпадних вода у односу на испуштене отпадне воде 8 8 5 3 3 0 0 30% 50% 50% Одржавање депоније 1.Степен покривености 90% 90% 100% 100% 100% 1.500.000,00 040005 корисника услугом 1.Максимална могућа уклањања отпада (број услужених домаћинстава у покривеност односу на укупни број корисника и домаћинстава у општини) територије услугама 2.Проценат покривености 90% 90% 100% 100% 100% уклањања чврстог територије услугом отпада уклањања отпада (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља) 2.Адекватан квалитет 1.Број локалних сметлишта 2 1 1 1 1 пружених услуга 2.Проценат рециклабилног 20% 20% 40% 50% 60% уклањања чврстог отпада у односу на укупан отпада прикупљени отпад 3.Ефикасно и рационално спровођење уклањања чврстог отпада и минималан негативан утицај на животну средину 2.Просечна годишњa ценa услуге 5.966.40 дин 5.966,40 дин 5.966,40 дин 6.200,00 дин 6.500,00 дин Програм 7. Путна Развијеност Повећање просечне густине 30% 80% 85% 90% 95% 78.000.000,00 ифраструктура инфраструктуре у мреже улица и локалних контексту доприноса путева (однос површине социо економском општине и км изграђене развоју саобраћајне мреже) 00 Управљање саобраћајем Повећање путне 1 3 5 1.000.000,00 мреже и адекватна Број километара покривеност новоизграђених путева територије града/општине 0002 Одржавање саобраћајне Одржавање квалитета Проценат од укупне 20% 20% 10% 10% 10% 77.000.000,00 инфраструктуре дужине путне мреже која путне мреже кроз захтева санацију и/или реконструкцију и реконструкцију редовно одржавање асфалтног покривача Број километара санираних 1 км 3,4км 15км 20км и/или реконструисаних
20 Програм 8. Предшколско васпитање путева Износ трошкова одржавања 62.000,00 62.000,00 31.000,00 77.000,00 77.000,00 путева по км Одржавање квалитета Проценат од укупне 30% 30% 20% 20% 20% улица кроз дужине улица која захтева реконструкцију и санацију и/или редовно одржавање реконструкцију асфалтног покривача Број километара санираних 1км 0 3,4км 10км 20км и/или реконструисаних улица Опремање и Број поправљених и 10 10 20 20 30 новопостављених одржавање саобраћајних знакова и саобраћајне семафора сигнализације на путевима и улицама Правичан обухват предшколским васпитањем и образовањем Број деце који је уписан у 45.475.000,00 предшколске установе у односу наукупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП). 270 269 275 280 285 2000 Фукционисање предшколске установе Повећање обухватности деце предшколским васпитањем и образовањем 1. Број деце 270 269 275 280 285 45.475.000,00 Повећање обухватности деце из социјалноосетљивих група Број деце са сметњама у развоју 12 15 15 18 18 Унапређење услова за боравак деце Опремљеност простора и радних соба у којима се обавља васпитнообразовни рад 300.000,00 550.000,00 570.000,00 590.000,00 600.000,00 Опремљеност дворишног 100.000,00 104.000,00 108.000,00 110.000,00 простора
справама и реквизитима за физичке активности деце Опремљеност дидактичким средствима 200.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 450.000,00 2002 Програм 9. Основно Потпуни обухват Број деце којасу 27.873.000,00 образовање основним обухваћена основним образовањем и образовањем (разложен 728 васпитањем по разредима и полу) 677 685 680 690 200200 Фукционисање Ефикасно основно Просечан број 27.873.000,00 основних школа образовање и ученика по одељењу рационална употреба 19,7 средстава 17,4 18,9 17,9 18.2 2003 Програм 10. Средње образовање Обезбеђен потребан обухват Број деце која су обухваћена средњим 9.500.000,00 средњошколског образовањем образовања 195 162 195 200 200 200300 Фукционисање средњих школа Обезбеђени прописани услови за Просечан број ученика по одељењу 9.500.000,00 васпитнообразовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе 21,11 19,42 21,11 22 22 09 Програм 11. 73.480.000,00 Социјална заштита 0900 Социјалне помоћи Унапређење заштите Број корисника једнократне 13.500.000,00 сиромашних новчане помоћи 132 200 200 200 200 Висина буџетских издвајања за мере материјалне подршке 1.038.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Побољшање социјалноеко Број избеглих, интернорасељених и номских услова повратника по Споразуму о живота грађана реадмисији којима је који припадају обезбеђено адекватно 49 39 24 35
посебноосетљи вим социјаним групама решавања стамбених услова 16 09П1 Пројекат грађевински материјал Побољшање социјалноеко Број избеглих, интернорасељених и 14 14 15.520.000,00 номских услова повратника по Споразуму о живота грађана реадмисији којима је који припадају обезбеђено адекватно посебноосетљи решавања стамбених вим социјаним услова групама 09П2 Пројекат регионални програм стамбеног Побољшање социјалноеко Број избеглих, интернорасељених и 15 14 20.520.000,00 збрињавања номских услова повратника по Споразуму о живота грађана реадмисији којима је који припадају обезбеђено адекватно посебноосетљи решавања стамбених вим социјаним услова групама 09П3 Пројекат увођење нове услуге за особе са Број корисника 13 13 5 5 8.640.000,00 инвалидитетом 090003 Подршка социохуманитарним 1.500.000,00 организацијама 090005 Активност Црвеног крста Социјално деловање олакшавање људске Број дистрибуираних пакета хране за социјално 3.000.000,00 патње пружањем угрожено становништво 450 900 900 900 900 неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима,
организовањем различитих Број корисника народне кухиње ( или број подељених оброка у 150 150 180 180 180 народној кухињи) 18 Програм 12. Примарна здравствена заштита Унапређење безбедности и Број примедби/притужби заштитнику пацијентових 10.600.000,00 квалитета здравствен права заштите 3 0 3 2 2 Унапређење доступности и Очекивано трајање живота становника града/општине правичности 70 70 72 72 72 примарне здравственезаштите Смртност одојчади, (ПЗЗ) перинатална смртност 0 0 0 0 0 Унапређење Број састанака локалног партнерства за савета за здравље здравље 4 10 15 20 20 1800 Фукционисање установа примарне здравствене Унапређење безбедности и Проценат обухвата скрининга карцинома 10.000.000,00 заштите квалитета здравствене и/или хроничних заштите обољења у односу на планирани национални 85 обухват 85 95 95 95 Унапређење квалитета примарнез Број примедби/притужби заштитнику дравствене заштите пацијентових права превенција и интегрисане услуге 3 0 0 0 0 12 Програм 13. Развој 26.560.000,00 културе 1200 Фукционисање Подстицање развоја Број уписаних 23.560.000,00 локалних установа културе кроз јачање чланова"српске читаонице културе капацитета културне у Иригу" 663 инфрасруктуре 563 700 700 700 120002 Подстицај културном стваралаштву Повећање интересовања грађана број КУДова 4 3 4 4 5 3.000.000,00 за
развој културе 13 Програм 14. Развој 10.000.000,00 спорта и омладине 1300 Подршка локалним Обезбеђивање услова Број спортских удружења 23 23 23 23 23 10.000.000,00 спортским за рад и унапређење на територији општине организацијама, капацитета спортских удружењима и савезима организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини 0602 Програм 15. Локална 1.Број донетих аката органа 163.577.000,00 самоуправа и служби општине 2193 1470 1800 1900 2000 2. Број остварених услуга градске/општинске управе 1.Одрживо управно и (укупан број предмета који финансијско су у току, број решења, функционисање дозвола, потврда и других општине у складу са докуменатаиздатих надлежностима и физичким и правним пословима локалне лицима 2181 2044 2500 2800 3000 самоуправе 3.Однос броја запослених у општини и Законом утврђених максимума броја запослених 89.6% 87% 100.0% 100.0% 100.0% 060200 Функционисање 1.Обезбеђено 102.516.000,00 локалне самоуправе и градских општина континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине 1.1. Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока) 50.30% 56.60% 60% 65% 75% 2.1. Проценат прочишћених корита на водама другог реда и каналима за 2.Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања одводњавање 30% 30% 35% 45% 65% на избегавању 2. 2.Број санираних последица заштитних водних објеката елементарних и на водама другог реда у других непогода односу на укупан број 25% водних објеката 25% 30% 45% 60% 2.3. Број идентификованих 1 објеката критичне инфраструктуре (нпр. 1 1 1 1
Трафо станице) и процењене могуће штетне последице за обављање њихове делатности 3.Стварање услова за 700.000,00 ефикасно оперативно 3.1.Усвојени планови деловање на предвиђени Законом смањивању и (Процена угрожености и ублажавању План заштите и спасавања последица у ванредним ситуацијама) елементарних и других непогода Општинско 1.Заштита 1.Број правних мишљења 19 17 18 18 18 1.564.000,00 правобранилаштво имовинских права и која су дата органима интереса општине града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа 06020002 Месне заједнице Обезбеђено 4,61% 4,70% 5,50% 5,65% 28.297.000,00 задовољавање Проценат буџета општине потреба и интереса који се користи за локалног трошкове и планове рада становништва месних заједница деловањем месних заједница 06020003 Управљање јавним Одржавање Учешће укупног 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00 23.100.000,00 дугом финансијске дугорочног задужења за стабилности општине капиталне инвестиционе и финансирање расходе у односу на укупно капиталних остварене текуће приходе инвестиционих буџета локалне власти у расхода претходној години < 50% 06020008 Правна помоћ Организована правна Укупан број пружених помоћ грађанима услуга правне помоћи 0 0 0 0 0 0,00 21 Политички систем Програм 16 31.256.000,00 локалне самоуправе 2100 Фукционисање Фукционисање 17.616.000,00 скупштине локалне скупштине 1. 1.Број седница 13 скупштине општине 11 11 11 11 2100 Функц. Извршн.органа Функц. Извр. органа 1.2. Број седница 13.640.000,00 градског/општинског већа 22 18 20 20 20
Раздео Глава Програмска класификација Функција Позиција Економска класификација Средства из буџета Издаци из осталих извора Укупна средства II ПОСЕБАН ДЕО Члан 5. Средства буџета у износу од 535.746.000,00 динара и средства од додатних прихода директних и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од 48.861.000,00 динара и средства из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 10.000.000,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака како је и приказано у следећој табели: О П И С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1.0 21 21 00 110 1 411 2 412 3 414 4 415 5 416 6 421 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање Скупштине Извршни и законодавни органи Плате и додаци запослених 1,296,000.00 0.00 1,296,000.00 Социјални доприноси на терет послодавца 240,000.00 0.00 240,000.00 Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене 80,000.00 0.00 80,000.00 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 Стални трошкови
7 422 8 423 9 423 10 426 11 465 12 481 13 481 14 482 Трошкови путовања 300,000.00 0.00 300,000.00 Посланички (одборнички додатак) 4,000,000.00 4,000,000.00 Услуге по уговору комисије СО Ириг и друге услуге 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 Материјал Остале дотације и трансфери 300,000.00 0.00 300,000.00 Дотације политичким странкама 500,000.00 0.00 500,000.00 Стална конференција градова Србије 300,000.00 0.00 300,000.00 Порези, обавезне таксе и казне функцију 110: 17,6,000.00 0.00 17,6,000.00 1.1 Укупно за функцију 110: Општинска изборна комисија 17,6,000.00 0.00 17,6,000.00 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту 15 421 16 416 Стални трошкови 50,000.00 0.00 50,000.00 Награде, бонуси и остали посебни расходи 200,000.00 17 423 18 426 Услуге по уговору Материјал функцију 160: 300,000.00 0.00 300,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 власти Укупно за функцију 160: ПА 00: 600,000.00 0.00 600,000.00 17,616,000.00 0.00 17,616,000.00 власти Укупно за ПА 00 ПРОГРАМ 15: 17,616,000.00 0.00 17,616,000.00
17,616,000.00 0.00 17,616,000.00 власти Укупно за ПРОГРАМ 15: ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 1: 17,616,000.00 0.00 17,616,000.00 17,616,000.00 0.00 17,616,000.00 власти УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: 17,616,000.00 0.00 17,616,000.00 2 2.0 21 21 0002 111 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа Извршни и законодавни органи 19 411 20 412 21 414 22 415 23 416 Плате и додаци запослених 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 Социјални доприноси на терет послодавца 450,000.00 0.00 450,000.00 Социјална давања запосленима 100,000.00 0.00 100,000.00 Накнаде трошкова за запослене 100,000.00 0.00 100,000.00 Награде, бонуси и остали посебни расходи 300,000.00 0.00 300,000.00 24 421 25 422 26 423 Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Накнада за рад комисија образоване по решењу председника општине Ириг и друге услуге 150,000.00 0.00 150,000.00 4,900,000.00 0.00 4,900,000.00 27 426 28 465 29 481 30 482 Материјал Остале дотације и трансфери 340,000.00 0.00 340,000.00 Дотације Порези, обавезне таксе и казне функцију 111: 8,840,000.00 0.00 8,840,000.00
Укупно за функцију 111: ПА 00: Укупно за ПА 00 ПРОГРАМ 15: Укупно за ПРОГРАМ 15 : ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 2: УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: 8,840,000.00 0.00 8,840,000.00 8,840,000.00 0.00 8,840,000.00 8,840,000.00 0.00 8,840,000.00 8,840,000.00 0.00 8,840,000.00 8,840,000.00 0.00 8,840,000.00 8,840,000.00 0.00 8,840,000.00 8,840,000.00 0.00 8,840,000.00 3 3.0 21 21 0002 111 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа Извршни и законодавни органи 31 411 32 412 33 414 34 415 35 416 Плате и додаци запослених Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде, бонуси и остали посебни расходи 50,000.00 0.00 50,000.00 36 421 Стални трошкови 37 422 38 423 39 426 40 465 Трошкови путовања 100,000.00 0.00 100,000.00 Услуге по уговору Накнада за рад О.В., комисије образоване по решењу O.В. и друге услуге 4,650,000.00 0.00 4,650,000.00 Материјал Остале дотације и трансфери 41 481 Дотације
42 482 Порези, обавезне таксе и казне 0.00 0.00 функцију 111: Укупно за функцију 111: ПА 00: Укупно за ПА 00 ПРОГРАМ 15: Укупно за ПРОГРАМ 15: ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 3: УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: 4,800,000.00 0.00 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 4,800,000.00 4 4.0 0602 0602 00 ОПШТИНСКА УПРАВА ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање локале самоуправе и градских општина 130 Опште услуге 43 411 44 412 45 413 46 414 47 415 48 416 49 421 50 422 51 423 Плате и додаци запослених 30,084,000.00 0.00 30,084,000.00 Социјални доприноси на терет послодавца 5,385,000.00 0.00 5,385,000.00 Накнаде у натури 300,000.00 0.00 300,000.00 Социјална давања запосленима 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 Накнаде трошкова за запослене 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 Награде, бонуси и остали посебни расходи 500,000.00 0.00 500,000.00 Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00
52 425 53 426 54 465 55 482 56 483 57 484 58 511 59 512 60 541 61 621 10 13 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал) 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 Материјал 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 Остале дотације и трансфери 3,547,000.00 0.00 3,547,000.00 Порези, обавезне таксе и казне 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 Накнада штете за повреде Зграде и грађ. објекти Машине и опрема Земљиште Набавка дом.фин.имовине функцију 130: 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 86,916,000.00 0.00 86,916,000.00 власти 9,700,000.00 0.00 9,700,000.00 Примања од домаћих задуживања Нераспоређен вишак прихода из ран.година 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 Укупно за функцију 130: 98,116,000.00 0.00 98,116,000.00 310 Јавни ред и безбедност 62 423 63 463 64 512 Услуге по уговору Трансфери МУП опремање Maшине и опрема функцију 310: 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 700,000.00 0.00 700,000.00 474 65 423 66 481 67 481 Укупно за функцију 310: Вишенаменски развојни пројекти 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 Услуге по уговору Канцеларија за младе 400,000.00 0.00 400,000.00 Регионална развојна агенција Срем 300,000.00 0.00 300,000.00 Дотације невлад. oрган. израда пројеката 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00