ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗВОДИ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ ЗА 2016. ГОДИНУ ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СРП КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ СРП Ковиљско-петроварадински рит је заштићен Уредбом Владе Републике Србије ( Службени гласник РС, бр.44/2011). Управљач је израдио План управљања за период 2012-2021 године и за исти прибавио сагласност ресорног Министарства, по претходно прибављеним мишљењима надлежних Министарстава ( Сагласност бр.353-02-150/2013-02 од 09.08.2013.год) и Програм управљања у складу са Законом о заштити природе ( Службени гласник РС бр.36/2009, 88/2010 и 91/2010), члан 54. Циљеви заштите, очувања, унапређења и одрживог коришћења заштићеног подручја Резерват представља репрезентативни и очувани ритски комплекс у Бачкој на левој и десној обали Дунава чије га воде редовно плаве. Заштићено подручје обухвата комплекс ритских станишта: шуме храста лужњака и пољског јасена, бреста, црне и беле тополе, беле врбе, влажне ливаде које обавијају плитке депресије, простране мочварне комплексе обрасле тршћацима и високим шашевима и отворена водена огледала сталних бара. Специфичност се огледа у очуваности и разноврсности изворних орографских и хидрографских облика ритова као што су: речне аде, стари водени рукавци, меандри, плиће и дубље депресије и баре, као и обалске греде настале ерозивним и акумулативним процесима. Издвојено је 39 приоритетних станишта за заштиту у Србији, са строго заштићеним и заштићеним биљним и животињским врстама очуваних екосистема типичних за плавна подручја равничарских река. Значај СРП Ковиљско - петроварадински рит је вишеструк и огледа се у присуству ретких и очуваних типова станишта од значаја за очување укупне биолошке разноврсности региона Бачке, Војводине, Србије и Подунавља. Управо из тих разлога активности у 2016. години односиће се на заштиту, очување и унапређење темељних вредности резервата. Генерални концепт заштите, очувања, унапређења и одрживог коришћења Ковиљско-петроварадински рит заснован је на: очувању бара и мочвара, остатака влажних ливада у депресијама и галеријских плавних ритских шума на гредама а све у циљу заштите приоритетних станишта у Републици Србији; заштити природних вредности, нарочито Крчединске аде и очуваних ритских шума и мочвара на Курјачкој греди и Козјаку као репрезентативних влажних станишта; заштити и очувању барских екосистема карактеристичних за велика плавна речна подручја,
заштити макрофитске вегетације и богатог и разноврсног специјског диверзитета; заштита значајних врста на националном и међународном нивоу, која захтева примену традиционалних видова коришћења природних ресурса као меру активне заштите. Концепт заштите и развоја треба да обезбеди заштиту природних вредности и испуни услове за функционисање заштићеног подручја. Концептом заштите резервата одређено је да простор задржи постојеће, реинтегрише и унапреди нарушене постојеће изворне природне вредности. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ Табела прихода за Специјални резерват природе "Ковиљско-петроварадински рит" Ред.број Извори прихода Износ у динарима Средства Буџета Републике Србије 8,400,000.00 1. 1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине 1.2. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за шуме 1.3. Остала средства Републике Србије 8,400,000.00 Сопствени приходи 6,500,000.00 2. 2.1. Приходи од обављања делатности 2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја 2.3. Остали сопствени приходи 6,000,000.00 500,000.00 3. Средства буџета јединице локалне самоуправе 1,200,000.00 3.1. Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине 1,200,000.00 4. Средства донација, поклона и помоћи 5. Остала средства Укупно приходи 16,100,000.00
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ Табела планираних расхода Специјални резерват природе "Ковиљско Петроварадински рит" Извори и износи средстава (у динарима) Врста расхода Буџет РС Сопствени приходи Буџет јединице локалне самоуправе Приходи од донација, поклона и помоћи Остала средства Укупно А.0 Чување, одржавање и презентација заштићеног подручја А.1. Чуварска служба 3,600,000.00 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 А.1.1. Бруто зараде чувара 3,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00 A. А.1.2. Остали трошкови чуварске службе (гориво,регистрације аута, дневнице, службена одећа и обућа, инструменати и опрема) А.1.3. Набавке средстава рада (чамац, возило, мотор и др) 600,000.00 400,000.00 1,000,000.00 А.2. Одржавање заштићеног подручја 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 А.2.1. Бруто зараде осталог особља запосленог код управљача на пословима управљања заштићеним подручјем и материјални трошкови њиховог рада (израда управљачких докумената, програма, пројеката, сарадња са локалним становништвом, институцијама и др.) 2,000,000.00 2,000,000.00 А.2.2.Обележавање заштићеног подручја 250,000.00 250,000.00 А.2.3.Управљање отпадом 150,000.00 150,000.00 А.2.4.Одржавање постојећег мобилијара 100,000.00 100,000.00
Б. В. Г. А.3. Презентација заштићеног подручја 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 А.3.1. Штампање промотивног материјала А.3.2. Медијско представљање (израда видео и аудио материјала) 0.00 А.3.3. Заснивање и успостављање базе података (ГИС и др.) А.3.4. Материјални трошкови у вези развоја научних, образовних и културних функција заштићеног подручја 0.00 Укупно А.0 3,600,000.00 4,900,000.00 0.00 0.00 0.00 8,500,000.00 Б.0. Управљање посетиоцима Б.1. Изградња улазних станица 0.00 Б.2. Изградња центара за посетиоце и едукативних центара - употпуњавање садржаја на локалитету Курјачка греда, Шлајз -Тиквара и Крчединска ада 400,000.00 1,000,000.00 1,400,000.00 Б.3. Опремање центара за посетиоце и едукативних центара Б.4. Штампање материјала намењеног посетиоцима 0.00 Укупно Б.0 400,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00 В.0. Регулисање имовинско правних односа В.1. Надокнада за ускраћивање права коришћења 0.00 В.2. Накнада за нанету штету 0.00 Укупно В.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Г. 0. Праћење и унапређење стања заштићених подручја Г.1. Мониторинг 0.00 Г.1.1 Студија мониторинга "Флористичке и вегетацијске карактеристике ливадских екосистема у СРП Ковиљско-петроварадински рит. 500,000.00 500,000.00
Г.2. Реинтродукција, реколонизација 0.00 Г.3. Рекултивација и др. - Ревитализација водених станишта на потезу Шлајз-Намет - Tиквара у дужини 600m и Ревитализација влажних станишта на локалитету Курјачка греда - израда пројекта и измуљивање канала 4,000,000.00 300,000.00 4,300,000.00 Г.4. Ревитализација и санација влажних станишта на локалитету Курјачка греда 200,000.00 200,000.00 Укупно Г.0 4,500,000.00 300,000.00 200,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 Д.0. Уређење простора и одрживо коришћење природних ресурса Д.1. Материјални трошкови управљача на изради просторних планова 0.00 Д. Е. Д.2. Пројекти и радови на уређењу простора (израда и постављање мобилијара и др.) Д.3. Пројекти и програми у области шумарства 6,000,000.00 6,000,000.00 Д.4. Пројекти и програми у области ловства 2,000,000.00 2,000,000.00 Д.5. Пројекти и програми у области рибарства 2,000,000.00 2,000,000.00 Д.6. Пројекти и програми у области туризма - План развоја екотуризма у специјалном резервату природе Ковиљско - петроварадински рит 500,000.00 500,000.00 Д.7. Пројекти и програми у области пољопривреде 0.00 Укупно Д.0 500,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,500,000.00 Е.0. Остали некатегорисани послови Е.1. Противпожарна заштита (набавка опреме, средстава и др. за потребе противпожарне заштите) 150,000.00 150,000.00 Е.2. Други послови 0.00 0.00
E.2.1. Промоција ЗП 200,000.00 200,000.00 E.2.2. Приоритетни задаци информативно - пропагандних активности Е.2.2.1. Информисање 100,000.00 100,000.00 Е.2.2.2. Водичка служба 100,000.00 100,000.00 Е.2.2.3.Учешће на манифестацијама 200,000.00 200,000.00 Укупно Е.0 750,000.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 Укупно планирани расходи 9,000,000.00 15,950,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 26,150,000.00
ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СРП OБЕДСКА БАРА Програм управљања СРП Обедска бара за 2016 годину урађен је у складу са Планом управљања, који користи Управљач, а који је дат у општим подацима о Обедској бари. На план управљања Специјалног резервата природе Обедска бара 2011-2020 је добијена сагласност Министарства 21.03.2012 год., Уредбом о заштити Специјалног резервата природе Обедска бара и Законом о заштити природе. Циљеви заштите, очувања, унапређења и одрживог коришћења заштићеног подручја Закон о заштити природе и Уредба о заштити Специјалног резервата природе Обедска бара дефинишу потребне смернице за одређивање циљева заштите, очувања унапређивања и развој овог заштићеног подручја. Основни принципи и циљеви који су континуирани и спроводе се сваке године: Управљање заштићеним подручјем на начин да се у потпуности спроведе успостављени режими заштите и очува заштићено подручје; Обезбеђивање услова за спровођење научно-истраживачких, културних, васпитно-образовних и информативно пропагандних активности; Обезбеђивање циљева заштите Обезбеђивање финансијских средстава из приступних фондова. Унапређење послова заштите, очувања и унапређење заштићеног подручја кроз едукацију стручних капацитета Управљача; Одржавање изворних екосистема и њихове мозаичности у циљу опстанка (повратка) ретких и угрожених биљних и животињских врста( Уочене су врсте којих није било у предходном периоду и то чапња качикар, велики вранац и орао кликташ). Успостављање оптималног процентуалног односа просторног распореда водене, барске, ливадске и шумске вегетације, путем ревитализације зараслихдеградираних станишта-ревитализација влажних ливада кошењем редовно одржавање, у односу на предходну годину 6 ха више, и уклањање дрвенасте вегетације на новим површинама 2,5ха, у предходној години 5,5ха. Функционално оспособљавање подручја које има за циљ мудро коришћење исцрпљивих и обновљивих ресурса (земљишта, вода, ваздух, биљке, животиње). Динамика коришћења природних ресурса мора бити прилагођена потребном времену за њихово обнављање у односу на предходну годину око 25% већи план. Сви видови радова на заштићеном подручју ће се спроводити корак по корак - фазно; Обезбедити финансијска средства и контролисати њихово коришћење у складу са програмом (натурално и финансијски). Промоција и презентација Резервата и његових вредности на сајмовима, скуповима и сл.
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ Табела прихода за заштићено подручје (обавезно навести назив заштићеног подручја) Ред.број Извори прихода Износ у динарима Средства Буџета Републике Србије 14,123,550.00 1. 1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине 1.2. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за шуме 1.3. Остала средства Републике Србије 10,823,550.00 3,300,000.00 Сопствени приходи 8,200,000.00 2. 2.1. Приходи од обављања делатности 2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја 2.3. Остали сопствени приходи 6,200,000.00 2,000,000.00 3. Средства буџета јединице локалне самоуправе 0.00 3.1. Средства донација, поклона и помоћи 0.00 4. 4.1. 4.2. 4.3. Остала средства 0.00 5. 5.1. 5.2. Укупно приходи 22,323,550.00
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ Табела планираних расхода заштићеног подурчја Специјалног резервата"обедска бара" Извори и износи средстава (у динарима) Врста расхода Буџет РС Сопствени приходи Буџет јединице локалне самоуправе Приходи од донација, поклона и помоћи Остала средства Укупно А.0 Чување, одржавање и презентација заштићеног подручја А.1. Чуварска служба 4,608,266.00 2,401,592.00 2,000,000.00 0.00 0.00 9,009,858.00 А.1.1. Бруто зараде чувара 3,408,266.00 2,185,592.00 5,593,858.00 А.1.2. Остали трошкови чуварске службе (гориво, службена одећа ) 1,200,000.00 216,000.00 1,416,000.00 A. А.1.3. Набавке средстава рада (пловна косачица) 2,000,000.00 2,000,000.00 А.2. Одржавање заштићеног подручја 2,375,284.00 2,200,444.00 0.00 0.00 0.00 4,575,728.00 А.2.1. Бруто зараде осталог особља запосленог код управљача на пословима управљања заштићеним подручјем и материјални трошкови њиховог рада (израда управљачких докумената, програма, пројеката, сарадња са локалним становништвом, институцијама и др.) 2,375,284.00 1,550,444.00 3,925,728.00 А.2.2.Обележавање заштићеног подручја 50,000.00 50,000.00 А.2.3.Управљање отпадом 500,000.00 500,000.00 А.2.4.Одржавање постојећег мобилијара 100,000.00 100,000.00 А.3. Презентација заштићеног подручја 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Б. В. Г. А.3.1. Штампање промотивног материјала А.3.2. Медијско представљање (израда видео и аудио материјала) 0.00 А.3.3. Заснивање и успостављање базе података (ГИС и др.) А.3.4. Материјални трошкови у вези развоја научних, образовних и културних функција заштићеног подручја 0.00 Укупно А.0 6,983,550.00 4,602,036.00 2,000,000.00 0.00 0.00 13,585,586.00 Б.0. Управљање посетиоцима Б.1. Изградња улазних станица 0.00 Б.2. Изградња центара за посетиоце и едукативних центара 0.00 Б.3. Опремање центара за посетиоце и едукативних центара-прој.тех.док.за Визиторски центар, сувенири 1,000,000.00 150,000.00 1,150,000.00 Б.4. Штампање материјала намењеног посетиоцима 30,000.00 30,000.00 Укупно Б.0 1,000,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 1,180,000.00 В.0. Регулисање имовинско правних односа В.1. Надокнада за ускраћивање права коришћења 0.00 В.2. Накнада за нанету штету 0.00 Укупно В.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Г. 0. Праћење и унапређење стања заштићених подручја Г.1. Мониторинг 0.00 Г.2. Реинтродукција, реколонизација 0.00 Г.3. Рекултивација и др. Г.3.1. Кошење влажних ливада 1,300,000.00 300,000.00 1,600,000.00 Г.3.2. Уклањ.инв.вег.у подм.аут.шума хр.лужњака 420,000.00 250,000.00 670,000.00 Г.3.3. Санација депр.које су пер.под.-иверањем пањева 280,000.00 250,000.00 630,000.00
Г.3.4. Уклањање инв.врс.багремца поред КЕС-а 160,000.00 60,000.00 220,000.00 Г.3.5. Успостављање екол.плов.стазе 300,000.00 150,000.00 650,000.00 Г.3.6. Уклањање инв.багремца на Чењинским ливадама 370,000.00 200,000.00 Г.3.7. Острво птица-кошење и наношење шљунка 300,000.00 670,000.00 Г.3.7. припрема терена за волонтерски камп 100,000.00 Укупно Г.0 3,230,000.00 1,210,000.00 0.00 0.00 4,440,000.00 Д.0. Уређење простора и одрживо коришћење природних ресурса Д. Д.1. Материјални трошкови управљача на изради просторних планова 0.00 Д.2. Пројекти и радови на уређењу простора (изградња пристана за чамце на весла) 700.000,00 100,000.00 90,000.00 890,000.00 Д.3. Пројекти и програми у области шумарства 0.00 Д.4. Пројекти и програми у области ловства 0.00 Д.5. Пројекти и програми у области рибарства 0.00 Д.6. Пројекти и програми у области туризма 45,000.00 45,000.00 Д.6.1. Набавка двогледа за децу 100,000.00 Д.6.2. Набавка телескопа за проучавање птица 400,000.00 Д.6.3. Инсталација оптичког интернета 640,000.00 Д.6.4.Аутомати за дистрибуцију топ.и хлад.нап. 1,000,000.00 Д.7. Пројекти и програми у области пољопривреде 0.00 Укупно Д.0 2,840,000.00 145,000.00 90,000.00 0.00 0.00 935,000.00 Е. Е.0. Остали некатегорисани послови
Е.1. Противпожарна заштита (набавка опреме, средстава и др. за потребе противпожарне заштите) 0.00 Е.2. Други послови 85,000.00 85,000.00 Укупно Е.0 0.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 Укупно планирани расходи 10,823,550.00 8,242,036.00 3,300,000.00 0.00 0.00 22,365,586.00
ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СРП ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ Плански основ за израду програма управљања за 2016. год. је десетогодишњи план управљања за Специјални резерват природе Горње Подунавље за период 2011. 2020. који је добио сагласност Министарства 21.03.2012., Закон о заштити природе, члан 54 и Уредба о заштити Специјалног резервата природе "Горње Подунавље". Циљеви заштите, очувања, унапређења и одрживог коришћења заштићеног подручја Очување плавног подручја реке Дунав и свих његових основних карактеристика Инвентар флоре и фауне, мапирање угрожених биљних врста и станишта, Мониторинг природних вредности, Ревитализација станишта, Активна заштита кључних врста и њихових станишта, Дефинисање угрожавајућих фактора, ублажавање или елиминисање последица њиховог деловања, Фаворизовање и унапређење аутохтоних природних вредности примена активних мера заштите екосистема, санација и ревитализација вредних станишта, реинтродукција ретких или угрожених врста, Очување предеоних карактеристика подручја, Обезбеђивање одрживог коришћења природних потенцијала шумарство, ловство, риболов, туризам, рекреација, Усклађивање дозвољених видова коришћења природних ресурса са потребама заштите и очувања природног добра и развијање принципа одрживог развоја, Сарадња у оквиру националне и међународне мреже заштићених подручја и развијање оптималне праксе у управљању оваквим специфичним природним добром и у том оквиру одговарајуће презентације природних вредности националног значаја, Успостављање визиторских и истраживачких центара oпремање центра за посетиоце Карапанџа мобилијаром и интерактивном поставком Усклађивање туристичко-рекреативних, културних и едукативних садржаја са потребама локалних заједница формирање заједничке туристичке понуде један дан у Горњем подунављу (део дана се проводи у природи, а део дана у селу са локалном заједницом) Развој природи блиског туризма и за то потребне инфраструктуре
Мониторинг кључних врста и њихових станишта орао белорепан, црна рода, шумска сова, беловрата мухарица спроводи се континуирано у сарадњи са Друштвом за заштиту и проучавање птица Србије Активно сузбијање инвазивних врста биљака багремац, врба ива и ракита Посебне мере заштите флоре и вегетације одржавање ливада и слатина кошењем Активна заштита птица кроз мере очувања фрагмената састојина аутохтоних врста дрвећа и очување појединачних стабала неопходних за гнежђење одржавање катастра појединачних старих стабала и група стабала црне тополе Унапређење сарадње са другим корисницима подручја и локалним заједницама на развоју еко-туризма и промоцији Резервата- организовање 1 радионице са интересним групама, заједнички резултати радионице уградиће се у годишњи план за 2017. год Презентација и популаризација природних вредности подручја учешће на сајму Лорист, представљање Резервата у склопу асоцијације Danubeparks и Динарски лук
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ Табела прихода за Специјални резерват природе "Горње Подунавље" Ред.број Извори прихода Износ у динарима Средства Буџета Републике Србије 11,620,000.00 1. 1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине 11,620,000.00 1.2. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за шуме 1.3. Остала средства Републике Србије Сопствени приходи 14,474,950.00 2. 2.1. Приходи од обављања делатности 2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја 5,000,000.00 2.3. Остали сопствени приходи 9,474,950.00 3. Средства буџета јединице локалне самоуправе 690,000.00 Покрајински секретаријат за урбанизам, градит. и заштиту ж.с. 690,000.00 Средства донација, поклона и помоћи 23,250,000.00 4. WWF - restaruracija lokaliteta Široki rit 4.2. Дунавски програм - пројекат DanubeparksConected 4.3. Дунавски програм - пројекат coop MDD 12,000,000.00 10,410,000.00 840,000.00 Остала средства 0.00 5. 5.1. 5.2. Укупно приходи 50,034,950.00
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ Табела планираних расхода Специјални резерват природе "Горње Подунавље" Извори и износи средстава (у динарима) Врста расхода Буџет РС Сопствени приходи Буџет јединице локалне самоуправе Приходи од донација, поклона и помоћи Остала средства Укупно А.0 Чување, одржавање и презентација заштићеног подручја А.1. Чуварска служба 9,080,000.00 7,235,000.00 0.00 0.00 0.00 16,315,000.00 А.1.1. Бруто зараде чувара 6,000,000.00 6,000,000.00 12,000,000.00 А.1.2. Остали трошкови чуварске службе - службена одећа 1,000,000.00 275,000.00 1,275,000.00 A. A.1.2 Остали трошкови чуварске службе - израда службених легитимација А.1.2. Остали трошкови чуварске службе - набавка фотоапарата А.1.2.Остали трошкови чуварске службе - гориво, регистрација... А.1.3. Набавке средстава рада (2 теренска возила) 5,000.00 5,000.00 80,000.00 30,000.00 110,000.00 425,000.00 425,000.00 2,000,000.00 500,000.00 2,500,000.00
А.2. Одржавање заштићеног подручја 0.00 4,800,000.00 0.00 0.00 0.00 4,800,000.00 Б. А.2.1. Бруто зараде осталог особља запосленог код управљача на пословима управљања заштићеним подручјем и материјални трошкови њиховог рада (израда управљачких докумената, програма, пројеката, сарадња са локалним становништвом, институцијама и др.) 4,000,000.00 4,000,000.00 А.2.2.Обележавање заштићеног подручја (границе) 100,000.00 100,000.00 А.2.3.Управљање отпадом 500,000.00 500,000.00 А.2.4.Одржавање постојећег мобилијара 80,000.00 80,000.00 А.2.5 Одржавање шетних стаза 20,000.00 20,000.00 A.2.6 Набавка 10 табли 100,000.00 100,000.00 А.3. Презентација заштићеног подручја 0.00 180,000.00 0.00 4,670,000.00 0.00 4,850,000.00 А.3.1. Штампање промотивног материјала 100,000.00 250,000.00 А.3.2. Медијско представљање - организација прес туре 120,000.00 120,000.00 А.3.3 Обележавање важних датума 80,000.00 А.3.3. Заснивање и успостављање базе података (ГИС и др.) 3,700,000.00 А.3.4. Материјални трошкови у вези развоја образовних функција зп -набавка андроид апликације 360,000.00 360,000.00 А.3.5. Развој сувенира СРПГП 240,000.00 Укупно А.0 9,080,000.00 12,215,000.00 0.00 4,670,000.00 0.00 25,965,000.00 Б.0. Управљање посетиоцима Б.1. Изградња улазних станица 0.00 Б.2. Изградња центара за посетиоце и едукативних центара 0.00
В. Г. Б.3. Опремање центара за посетиоце и едукативних центара - I фаза едукативне изложбе, намештај 2,540,000.00 610,000.00 3,150,000.00 Б.4. Штампање материјала намењеног посетиоцима 0.00 Укупно Б.0 2,540,000.00 610,000.00 0.00 0.00 0.00 3,150,000.00 В.0. Регулисање имовинско правних односа В.1. Надокнада за ускраћивање права коришћења 0.00 В.2. Накнада за нанету штету 0.00 Укупно В.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Г. 0. Праћење и унапређење стања заштићених подручја Г.1. Мониторинг 120,000.00 120,000.00 Г.2. Одржавање ливада и слатина кошењем 270,000.00 270,000.00 540,000.00 Г.3. Ревитализација слатина 979,950.00 300,000.00 1,279,950.00 Г.4 Санација и ревитализација влажних станишта - Широки рит 12,000,000.00 Г.4 Санација и ревитализација влажних станишта - дунавац Дондо 2,000,000.00 Г.5 Уклањање инвазивних врста 360,000.00 Укупно Г.0 0.00 1,249,950.00 690,000.00 14,360,000.00 0.00 16,299,950.00 Д.0. Уређење простора и одрживо коришћење природних ресурса Д.1. Материјални трошкови управљача на изради просторних планова 0.00 Д. Д.2. Пројекти и радови на уређењу простора 0.00 Д.3. Пројекти и програми у области шумарства 0.00 Д.4. Пројекти и програми у области ловства 0.00 Д.5. Пројекти и програми у области рибарства 0.00 Д.6. Пројекти и програми у области туризма 0.00
Д.7. Пројекти и програми у области пољопривреде 0.00 Укупно Д.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Е.0. Остали некатегорисани послови Е.1. Противпожарна заштита (набавка опреме, средстава и др. за потребе противпожарне заштите) Е.2. Други послови - организација 2 форума 0.00 100,000.00 100,000.00 Е. Е.2. Други послови - формирање заједничке туристичке понуде са члановима форума 200,000.00 200,000.00 Е.2. Други послови - сарадња са интересним групама - 2 акције уклањања неорганског отпада 100,000.00 100,000.00 Е.2 Други послови - организација радионице о одрживом туризму 120,000.00 120,000.00 Е.2. Извештавање - консалтинг 2,500,000.00 2,500,000.00 Е.2 Израда промоматеријала за пројекат - (кесе, сувенири...) 1,200,000.00 1,200,000.00 E.2 Организација 2 волонтерска дана, 2 бициклистичке туре, 4 радионице 400,000.00 400,000.00 Укупно Е.0 0.00 400,000.00 0.00 4,220,000.00 0.00 4,620,000.00 Укупно планирани расходи 11,620,000.00 14,474,950.00 690,000.00 23,250,000.00 0.00 50,034,950.00
ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СРП ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА Програм управљања Специјалним резерватом природе ''Делиблатска пешчара'' за 2016. годину донешен је на основу Закона о заштити природе ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 91/10- исправка, члан 54.), а у вези са Уредбом о заштити СРП ''Делиблатска пешчара'' ( Сл. гласник РС бр. 3/02 и 81/08) и Плана управљања СРП ''Делиблатска пешчара'' за 2011. - 2020. годину ( Сагласност Министарства животне средине, рударства и просторног планирања бр. 353-02- 2539/2011-03 од 21. 03 2012. године). Циљеви заштите, очувања, унапређења и одрживог коришћења заштићеног подручја Циљеви заштите угрожених врста : орао крсташ, мали корморан, текуница, вук као и пешчарских, степских, шумских и мочварних станишта у зонама режима првог степена заштите, очувања комплекса посебне заштите, унапређења подручја посебне заштите мерама санације и ревитализације степских станишта и одрживог коришћења шумских и водених ресурса Специјалног резерват природе ''Делиблатска пешчара'' су усмерени ка реализацији: научноистраживачке, васпитно-образовне, културне и информативно-пропагандне функције Резервата. Ови циљеви су пројектовани Планом управљања СРП ''Делиблатска пешчара'' за 2011. - 2020. годину и постављени задацима у Програму управљања за 2016. годину. Њихово остварење ће се извршити организованим спровођењем планираних активности и радова.
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ Табела прихода за заштићено подручје (СРП "Делиблатска пешчара") Ред.број Извори прихода Износ у динарима Средства Буџета Републике Србије 17,308,469.00 1. 1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине 1.2. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за шуме 16,688,469.00 1.3. Остала средства Републике Србије - Покрајински сек. за заштиту жив. сред. 620,000.00 Сопствени приходи 12,206,000.00 2. 2.1. Приходи од обављања делатности 2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја 2.3. Остали сопствени приходи 11,206,000.00 1,000,000.00 3. Средства буџета јединице локалне самоуправе 3.1. Средства донација, поклона и помоћи 4. 4.1. 4.2. 4.3. Остала средства 5. 5.1. 5.2. Укупно приходи 29,514,469.00
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ Табела планираних расхода заштићеног подурчја СРП "Делиблатска пешчара" Извори и износи средстава (у динарима) Врста расхода Буџет РС Сопствени приходи Буџет јединице локалне самоуправе Приходи од донација, поклона и помоћи Остала средства Укупно А.0 Чување, одржавање и презентација заштићеног подручја А.1. Чуварска служба 9,380,000.00 5,085,000.00 14,465,000.00 А.1.1. Бруто зараде чувара 5,830,000.00 5,085,000.00 10,915,000.00 А.1.2. Остали трошкови чуварске службе (гориво,регистрације аута, дневнице, службена одећа и обућа, инструменати и опрема) 1,750,000.00 1,750,000.00 A. А.1.3. Набавке средстава рада (чамац, возило, мотор и др) 1,800,000.00 1,800,000.00 А.2. Одржавање заштићеног подручја 50,000.00 2,834,720.00 50,000.00 2,934,720.00 А.2.1. Бруто зараде осталог особља запосленог код управљача на пословима управљања заштићеним подручјем и материјални трошкови њиховог рада (израда управљачких докумената, програма, пројеката, сарадња са локалним становништвом, институцијама и др.) 2,830,000.00 2,830,000.00 А.2.2.Обележавање заштићеног подручја 50,000.00 4,720.00 50,000.00 104,720.00 А.2.3.Управљање отпадом 492,437.00 492,437.00 А.2.4.Одржавање постојећег мобилијара А.3. Презентација заштићеног подручја 247,799.00 405,247.00 653,046.00
А.3.1. Штампање промотивног материјала 47,799.00 47,799.00 А.3.2. Медијско представљање (израда видео и аудио материјала) 200,000.00 405,247.00 605,247.00 А.3.3. Заснивање и успостављање базе података (ГИС и др.) Укупно А.0 9,677,799.00 8,324,967.00 50,000.00 18,052,766.00 Б. Б.0. Управљање посетиоцима Б.1. Изградња улазних станица Б.2. Изградња центара за посетиоце и едукативних центара 34,742,685.30 34,742,685.30 Б.3. Опремање центара за посетиоце и едукативних центара 250,000.00 250,000.00 Б.4. Штампање материјала намењеног посетиоцима 90,670.00 90,670.00 Укупно Б.0 340,670.00 34,742,685.30 35,083,355.30 В.0. Регулисање имовинско правних односа В. В.1. Надокнада за ускраћивање права коришћења В.2. Накнада за нанету штету Укупно В.0 Г. 0. Праћење и унапређење стања заштићених подручја Г. Г.1. Мониторинг 200,000.00 200,000.00 Г.2. Реинтродукција, реколонизација 320,000.00 320,000.00 Г.3. Рекултивација и др. 3,849,619.00 250,000.00 4,099,619.00 Укупно Г.0 200,000.00 3,849,619.00 570,000.00 4,619,619.00 Д. Д.0. Уређење простора и одрживо коришћење природних ресурса Д.1. Материјални трошкови управљача на изради просторних планова Д.2. Пројекти и радови на уређењу простора (израда и постављање мобилијара и др.) Д.3. Пројекти и програми у области шумарства 0.00 Д.4. Пројекти и програми у области ловства 300,000.00 300,000.00
Д.5. Пројекти и програми у области рибарства Д.6. Пројекти и програми у области туризма Д.7. Пројекти и програми у области пољопривреде 31,414.00 31,414.00 Укупно Д.0 300,000.00 31,414.00 331,414.00 Е.0. Остали некатегорисани послови Е. Е.1. Противпожарна заштита (набавка опреме, средстава и др. за потребе противпожарне заштите) Е.2. Други послови 300,000.00 300,000.00 Укупно Е.0 300,000.00 300,000.00 Укупно планирани расходи 10,818,469.00 12,206,000.00 620,000.00 0.00 34,742,685.30 58,387,154.30
ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СРП БАГРЕМАРА СРП Багремара је заштићен Уредбом Владе Републике Србије ( Службени гласник РС, бр.12/2007). Управљач је израдио План управљања за период 2011-2020 године и за исти прибавио сагласност надлежног Министарства, по претходно прибављеним мишљењима надлежних Министарстава (Сагласност бр.353-02-2538/2011-03 од 21.03.2012.год) и Програм управљања у складу са Законом о заштити природе ( Службени гласник РС бр.36/2009, 88/2010 и 91/2010), члан 54. Специјални резерват природе Багремара стављен је под заштиту ради очувања јединог станишта биљне врсте кукурјак (Eranthis hyemalis (L.) Salisb) на територији Републике Србије. Ова вишегодишња ранопролећна геофита из породице љутића (Ranunculaceae) спада у категорију крајње угрожених врста биљака у Републици Србији. Циљеви заштите, очувања, унапређења и одрживог коришћења заштићеног подручја Концепт заштите и развоја треба да обезбеди заштиту природних вредности и испуни услове за функционисање заштићеног подручја. Концептом заштите резервата одређено је да простор задржи постојеће, реинтегрише и унапреди нарушене постојеће изворне природне вредности. Унапређење послова заштите, очувања и унапређења природног добра уз јачање стручних и материјалних капацитета управљача запослен је још један референт за заштиту природе који ради послове на изради планских и програмских докумената, на реализацији и спровођењу активности на терену као и наплату накнада за коришћење услуга и делатности у СРП Багремара у складу са Одлуком о накнадама и Ценовником; Током 2015 године кренула је реализација активности које се односе на ревитализацију шумског станишта кукурјака, које ће се спроводити фазно у складу са Програмом санације и ревитализације шумског станишта кукурјака ( Eranthis hyemalis L.) у I степену заштите на подручју СРП Багремара а са циљем заштите и опстанка ове крајње угрожене биљне врсте; Еколошка ревитализацији природне шуме у дугорочном периоду - превођење културе багрема у резервату у полуприродну тј. природну шуму; Зимска сеча, без котличања уз премазивање пањева ради сузбијања багремових изданака; Чисте сече на мањим површинама (до 10hа); Обнова шуме садњом садница на мањим површинама, без преоравања уништавања шумског земљишта; Редовне мере неге и обнове шумских састојина;
Забрана коришћења хемијских средстава; Очување појединачних стабала шумских воћкарица и аутохтоног дрвећа и грмља; Сузбијање и уништавање агресивних дрвеснастих врста: Acer negundo, Amorpha fruticosa, Ailanthus glandulosa и уништавање зељастих инвазивних врста - Solidago serotina, Asclepias syriaca, и др. Ове активности се спроводе сваке године, механичким средствима јер је употреба хемијскох препарата строго забрањена. Усклађивање привредних делатности (шумарство, ловство, пољопривреда, водопривреда, енергетика, саобраћај и др.) са пословима заштите и унапређења стања природног добра; Трајни мониторинг у Резервату (стање екосистема угрожавајућих фактора, ефеката мера усклађеног мудрог коришћења и дозвољених развојних активности); Повезивање интереса заштите природне са традицијом и одрживим развојем локалних заједница; Сарадња са међународним, републичким, покрајинским и локалним установама, стручним и научним институцијама и невладиним организацијама које су повезане са заштићеним подручјем и интересима локалног становништва.
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ Табела прихода за Специјални резерват природе "Багремара" Ред.број Извори прихода Износ у динарима Средства Буџета Републике Србије 575,000.00 1. 1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине 575,000.00 1.2. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за шуме 1.3. Остала средства Републике Србије Сопствени приходи 3,200,000.00 2. 2.1. Приходи од обављања делатности 3,000,000.00 2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја 200,000.00 2.3. Остали сопствени приходи 3. Средства буџета јединице локалне самоуправе Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине 4. Средства донација, поклона и помоћи 0.00 5. Остала средства Укупно приходи 3,775,000.00
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ Табела планираних расхода Специјални резерват природе "Багремара" Извори и износи средстава (у динарима) Врста расхода Буџет РС Сопствени приходи Буџет јединице локалне самоуправе Приходи од донација, поклона и помоћи Остала средства Укупно А.0 Чување, одржавање и презентација заштићеног подручја А.1. Чуварска служба 575,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,075,000.00 А.1.1. Зараде чувара 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 A. А.1.2. Остали трошкови чуварске службе (гориво, регистрације аута, дневнице, службена одећа и обућа, инструменати и опрема) А.1.3. Набавке средстава рада (чамац, возило, мотор и др) 75,000.00 75,000.00 А.2. Одржавање заштићеног подручја 0.00 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 2,250,000.00 А.2.1. Бруто зараде осталог особља запосленог код управљача на пословима управљања заштићеним подручјем и материјални трошкови њиховог рада (израда управљачких докумената, програма, пројеката, сарадња са локалним становништвом, институцијама и др.) 2,000,000.00 2,000,000.00 А.2.2.Обележавање заштићеног подручја 50,000.00 50,000.00 А.2.3.Управљање отпадом 100,000.00 100,000.00 А.2.4.Одржавање постојећег мобилијара 100,000.00 100,000.00 А.3. Презентација заштићеног подручја 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00
Б. В. Г. А.3.1. Штампање промотивног материјала А.3.2. Медијско представљање (израда видео и аудио материјала) 0.00 А.3.3. Заснивање и успостављање базе података (ГИС и др.) А.3.4. Материјални трошкови у вези развоја научних, образовних и културних функција заштићеног подручја 300,000.00 300,000.00 A.3.4.1.Задаци на развоју културно-образовних активности 100,000.00 100,000.00 А.3.4.2. Задаци на развоју информативно - пропагандних активности 200,000.00 200,000.00 Укупно А.0 575,000.00 3,350,000.00 0.00 0.00 0.00 3,925,000.00 Б.0. Управљање посетиоцима Б.1. Изградња улазних станица 0.00 Б.2. Изградња центара за посетиоце и едукативних центара 0.00 Б.3. Опремање центара за посетиоце и едукативних центара Б.4. Штампање материјала намењеног посетиоцима 0.00 Укупно Б.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 В.0. Регулисање имовинско правних односа В.1. Надокнада за ускраћивање права коришћења 0.00 В.2. Накнада за нанету штету 0.00 Укупно В.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Г. 0. Праћење и унапређење стања заштићених подручја Г.1. Мониторинг 150,000.00 150,000.00 Г.2. Реинтродукција, реколонизација 0.00
Г.3. Ревитализација станишта - Ревитализација шумског станишта кукурјака 300,000.00 300,000.00 Укупно Г.0 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 Д.0. Уређење простора и одрживо коришћење природних ресурса Д.1. Материјални трошкови управљача на изради просторних планова 0.00 Д. Е. Д.2. Пројекти и радови на уређењу простора (израда и постављање мобилијара и др.) 200,000.00 200,000.00 Д.3. Пројекти и програми у области шумарства 3,000,000.00 3,000,000.00 Д.4. Пројекти и програми у области ловства 0.00 Д.5. Пројекти и програми у области рибарства 0.00 Д.6. Пројекти и програми у области туризма - Објекти за допуну туристичке понуде ( клупе, столови, инфо табле) 0.00 Д.7. Пројекти и програми у области пољопривреде 0.00 Укупно Д.0 0.00 3,200,000.00 0.00 0.00 0.00 3,200,000.00 Е.0. Остали некатегорисани послови Е.1. Противпожарна заштита (набавка опреме, средстава и др. за потребе противпожарне заштите) 150,000.00 150,000.00 Е.2. Други послови 0.00 Укупно Е.0 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 Укупно планирани расходи 575,000.00 7,150,000.00 0.00 0.00 0.00 7,725,000.00
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2016. Извори 1. 2. 3. 4. 5. 6. Буџет Буџет Буџет Соп. ДПП Остала финасирања РС АПВ ЈЛС прих. средстава Укупно СРП КОВИЉСКО - ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ 8.400.000 1.200.000 0 6.500.000 0 0 16.100.000 СРП ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ 11.620.000 690.000 0 14.474.950 0 23.250.000 50.034.950 СРП БАГРЕМАРА 575.000 0 0 3.200.000 0 0 3.775.000 СРП ОБЕДСКА БАРА 14.123.550 0 0 8.200.000 0 0 22.323.550 СРП ДЕЛИБЛАТСКА 16.688.469 620.000 0 ПЕШЧАРА 12.206.000 0 0 29.514.469 Укупно планирани расходи 51.407.019 2.510.000 0 44.580.950 0 23.250.000 121.747.969 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2016. Извори 1. 2. 3. 4. 5. 6. Буџет Буџет Буџет Соп. ДПП финасирања РС АПВ ЈЛС прих. Остала средстава Укупно СРП КОВИЉСКО - ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ 9.000.000 1.200.000 0 15.950.000 0 0 26.150.000 СРП ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ 11.620.000 690.000 0 14.474.950 0 23.250.000 50.034.950 СРП БАГРЕМАРА 575.000 0 0 7.150.000 0 0 7.725.000 СРП ОБЕДСКА БАРА 10.823.550 3.300.000 0 8.242.036 0 0 22.365.586 СРП ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА 10.818.469 620.000 0 12.206.000 0 34.742.685,30 58.387.154,30 Укупно планирани расходи 42.837.019 5.810.000 0 58.022.986 0 57.992.685,30 164.662.690,30