O P [ T I N A S R E M A

Слични документи
Транскрипт:

SLU@BENI LIST O P [ T I N A S R E M A GODINA XLVII BROJ 5 IN\IJA, IRIG, PE]INCI, RUMA, STARA PAZOVA I [ID Petak, 3. mart 2017. godine Sremska Mitrovica ISSN 1451-8740 Godi{wa pretplata 10.120,00 dinara Cena ovog broja 55,00 dinara OP[TINA IRIG 16 На основу члана 92. Закона о буџетском систему ( Службени лист Републике Србије, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 63/2013 испр. 108/2013, 42/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени лист Републике Србије, бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 41. Статута општине Ириг ( Службени лист општина Срема, бр. 13/2014, 30/2014 и 9/2015), Скупштина општине Ириг, на седници одржаној 2. мapтa 2017. године, донела је ОДЛУКУ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2016. ГОДИНУ Члан 1. Извршиће се екстерна ревизија завршног рачуна буџета општине Ириг за 2016. годину. Члан 2. За обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Ириг за 2016. годину ангажоваће се лице које испуњава услове за обављање ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија у складу са чланом 92. став 4. Закона о буџетском систему и у складу са Законом о јавним набавкама, Општина Ириг није обухваћена Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2017. годину. Члан 3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општина Срема. Skup{tina op{tine Irig Broj: 01-011-4/2017 2. marta 2017. godine Irig Predsednik Vladislav Ilki}, s.r. 17 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, броj 129/2007) и члана 41. Статута Општине Ириг ( Службени лист општина Срема, бр. 13/2014, 30/2014 и 9/2015), Скупштина општине Ириг, на седници одржаној 2. марта 2017. године, донела је ОДЛУКУ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2017. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. У Одлуци о буџету општине Ириг за 2017. годину ( Службени лист општина Срема, број 40/2016) Члан 1. мења се и гласи: Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ириг за 2017. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Broj 5 Strana 46 SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA Petak, 3. mart 2017. А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА у динарима Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине 634.973.000,00 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 629.923.000,00 Буџетски суфицит/дефицит 5.050.000,00 Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) 0,00 Укупан фискални суфицит/дефицит 5.050.000,00 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од задуживања 15.000.000,00 Примања од продаје финансијске имовине 0,00 Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности) 50.000,00 Издаци за отплату главнице дуга 30.000.000,00 Нето финансирање -15.050.000,00 Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање -10.000.000,00 В. ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 10.000.000,00 Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: ОПИС Шифра економске Средства класификације из буџета 1 2 3 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 634.973.000,00 1. Порески приходи 71 237.054.000,00 1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 117.653.000,00 1.2. Самодопринос 711180 112.000,00 1.3. Порез на фонд зарада 712 0,00 1.3. Порез на имовину 713 80.127.000,00 1.4. Порез на добра и услуге 714 32.228.000,00 1.5. Остали порески приходи 716 6.934.000,00 2. Непорески приходи 74 70.288.000,00 3. Донације 731+732 5.930.000,00 4. Трансфери 733 207.701.000,00 5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771+772 180.000,00 6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 113.820.000,00 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 629.923.000,00 1. Текући расходи 4 471.843.000,00 1.1. Расходи за запослене 41 86.257.000,00 1.2. Коришћење роба и услуга 42 225.096.000,00 1.3. Отплата камата 44 6.020.000,00 1.4. Субвенције 45 10.600.000,00 1.5. Социјална заштита из буџета 47 31.850.000,00 1.6. Остали расходи 48+49 44.169.000,00 2. Трансфери 463+464+465 67.851.000,00 3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 158.080.000,00 4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 15.000.000,00 1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 0,00 2. Задуживање 91 15.000.000,00 2.1 Задуживање код домаћих кредитора 911 15.000.000,00 2.2 Задуживање код страних кредитора 912 0,00

Petak, 3. mart 2017. SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA Broj 5 Strana 47 ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 30.000.000,00 3. Отплата дуга 61 30.000.000,00 3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима 611 30.000.000,00 3.2 Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 3.3 Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 4. Набавка финансијске имовине 6211 50.000,00 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+2-3-4 ) -15.050.000,00 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) 3 10.000.000,00 НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) 3 0,00 Члан 2. Члан 2. мења се и гласи: Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 10.000.000,00 динара обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 10.000.000,00 динара. Члан 3. Члан 3.мења се и гласи: Планирани капитални расходи буџетских корисника за 2017., 2018. и 2019. годину исказују се у следећем прегледу: Износ у динарима Ек.кл Р.бр. Опис 2017. 2018. 2019. 511, 512, Капитални пројекти 540, 423 1 Изградња и реконстукција - појачано одржавање пешачко- бициклистичке стазе Ириг- Хопово II фаза и III фаза Година поч. фин. пројекта: 2017 Година заврш. фин. пројекта 2019 Ук.вр.прој. 15.000.000,00 Извори фин.: Покрајина: 7.300.000,00 4.000.000 Приходи из буџета 200.000 1.500.000 2.000.000 2 Изградња пешачке стазе у избегличком насељу у Крушедол Прњавору Година поч. фин. пројекта: 2018 Годин. заврш. фин. пројекта 2019 Ук.вр.прој. 5.000.000,00 Извори фин. Приходи из буџета 5.000.000 3 Изградња анекса балон хале у Иригу Година поч. фин. пројекта: 2011 Година заврш. фин. пројекта 2018 Ук.вр.прој. 30.000.000,00 Извори фин.: Министарство 11.700.000 Приходи из буџета 4.000.000 4 Реконструкција парка у Иригу и парку код зграде Касине у Врднику Година поч. фин. пројекта: 2018 Година заврш. фин. пројекта 2019 Ук.вр.прој. 5.000.000,00 Извори фин.: Приходи из буџета 3.000.000 2.000.000 5 Санација улица Јазак Година поч. фин. пројекта: 2013

Broj 5 Strana 48 SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA Petak, 3. mart 2017. Година заврш. фин. пројекта 2019 Ук.вр.прој.60.000.000,00 Извори фин.: Покрајина 20.000.000 20.000.000 Приходи из буџета 5.000.000 6 Реконструкција крова зграде Рајковац и крова старог биоскопа у Иригу Година поч. фин. пројекта: 2017 Година заврш. фин. пројекта 2017 Ук.вр.прој. 5.500.000,00 Извори фин.: Приходи из буџета 5.500.000 7 Експр.земљишта Година поч. фин. пројекта: 2012 Година заврш. фин. пројекта 2017 Ук.вр.прој.14.000.000,00 Извори фин.:покрајина Приходи из буџета 3.000.000 5.000.000 8 Комасација К.О.Јазак село Година поч. фин. пројекта: 2010 Година заврш. фин. пројекта 2017 Ук.вр.прој.56.000.000,00 Извори фин.:покрајина 12.375.000 Приходи из буџета 12.975.000 9 Комасација К.О. Мала Ремета Година поч. фин. пројекта: 2018 Година заврш. фин. пројекта 2020 Ук.вр.прој.16.500.000,00 Извори фин.:покрајина 3.300.000 3.300.000 Приходи из буџета 2.700.000 2.700.000 10 Комасација К.О. Ривица Година поч. фин. пројекта: 2018 Година заврш. фин. пројекта 2020 Ук.вр.прој. 34.000.000,00 Извори фин.:покрајина 6.300.000 6.300.000 Приходи из буџета 5.000.000 5.000.000 11 Водоснабд.насеља Јазак Година поч. фин. пројекта: 2006 Година заврш. фин. пројекта 2018 Ук.вр.прој.50.000.000,00 Извори фин.:покрајина Приходи из буџета 400.000 3.000.000 12 Водоснаб.нас.Велика Ремета Година поч. фин. пројекта: 2018 Година заврш. фин. пројекта 2019 Ук.вр.прој.16.500.000,00 Извори фин.: Покрајина 5.000.000 5.000.000 Приходи из буџета 3.000.000 3.500.000 13 Водоснабд.нас. Кр.Прњавор Година поч. фин. пројекта: 2007 Година заврш. фин. пројекта 2018 Ук.вр.прој.18.000.000,00 Извори фин. Приходи из буџета 500.000 500.000 14 Водоснабд.нас.М.Ремета Година поч. фин. пројекта: 2012

Petak, 3. mart 2017. SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA Broj 5 Strana 49 Година заврш. фин. пројекта 2019 Ук.вр.прој.8.000.000,00 Извори фин.: Приходи из буџета 3.500.000 1.000.000 15 Реконстр. и одрж. јавне расвете Година поч. фин. пројекта: 2016 Година заврш. фин. пројекта 2019 Ук.вр.прој.13.000.000,00 Извори фин.: Приходи из буџета 3.000.000 3.000.000 3.000.000 16 Израда планских докумената Година поч. фин. пројекта: 2017 Година заврш. фин. пројекта 2019 Ук.вр.прој.10.000.000,00 Извори фин.покрајина Приходи из буџета 4.100.000 3.000.000 3.000.000 17 Санација и адапт. зградe Kасина у Врднику Година поч. фин. пројекта: 2013 Година заврш. фин. пројекта 2017 Ук.вр.прој 32.700.000,00 Извори фин.покрајина 6.700.000 Приходи из буџета 18 Санација улица у Ривици Година поч. фин. пројекта 2018 Година заврш. фин. пројекта 2019 Ук.вр.прој. 27.000.000,00 Изв. фин. Покрајина 15.000.000 12.000.000 Приходи из буџета 19 Санација и енергетска санација зграде и фис.сале ОШ М.С.Српкиња Врдник Година поч. фин. пројекта: 2015 Година заврш. фин. пројекта 2018 Ук.вр.прој. 15.000.000,00 Изв. фин. Покрајина 4.500.000 Приходи из буџета 1.500.000 20 Санација зграде О.Ш. Д.Обрадовић Ириг Година поч. фин. пројекта: 2017 Година заврш. фин. пројекта 2018 Ук.вр.прој. 103.000.000,00 Изв. фин. Република 50.000.000 50.000.000 Приходи из буџета 3.000.000 21 Изградња канализације са пречистачем у Иригу Година поч. фин. пројекта: 2018 Година заврш. фин. пројекта 2020 Ук.вр.прој.110.000.000,00 Изв. фин. Покрајина 45.000.000 50.000.000 Приходи из буџета 4.500.000 2.000.000 22 Изградња канализације у индустријској зони у Иригу Година поч. фин. пројекта: 2018 Година заврш. фин. пројекта 2019 Ук.вр.прој. 20.000.000,00 Изв. фин. Покрајина 5.000.000 5.000.000 Приходи из буџета 5.000.000 5.000.000 23 Изградња канализације са пречистачем у Врднику Година поч. фин. пројекта: 2018

Broj 5 Strana 50 SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA Petak, 3. mart 2017. Година заврш. фин. пројекта 2020 Ук.вр.прој.150.000.000,00 Изв. фин. Покрајина 10.000.000 15.000.000 Приходи из буџета 5.000.000 5.000.000 24 Набавка и уградња подзермних контејнера Година поч. фин. пројекта: 2018 Година заврш. фин. пројекта 2018 Ук.вр.прој.10.000.000,00 Изв. фин. Покрајина 9.000.000 Приходи из буџета 1.000.000 25 Енергетска санација крова ДУ објекат Чаролија у Иригу Година поч. фин. пројекта: 2017 Година заврш. фин. пројекта 2017 Ук.вр.прој. 4.000.000,00 Изв. фин. Покрајина 3.500.000,00 Приходи из буџета 500.000,00 26 Енергетска санација објекта ДУ објекат Вила у Врднику Година поч. фин. пројекта: 2018 Година заврш. фин. пројекта 2019 Ук.вр.прој. 11.000.000,00 Изв. фин. Покрајина 3.000.000 Приходи из буџета 3.000.000 5.000.000 27 Уградња топлотни пумпи вода-вода у склопу Дечије установе Дечија радост објекат Чаролија у Иригу Година поч. фин. пројекта: 2017 Година заврш. фин. пројекта 2018 Ук.вр.прој. 5.100.000,00 Изв. фин. Покрајина 3.400.000 Приходи из буџета 1.700.000 28 Санација и адаптација амбуланте у Крушедолу Година поч. фин. пројекта: 2017 Година заврш. фин. пројекта 2017 Ук.вр.прој. 6.500.000,00 Изв. фин. Република 6.500.000 Приходи из буџета 29 Санација лок.пута на Фрушкој гори Година поч. фин. пројекта: 2017 Година заврш. фин. пројекта 2017 Ук.вр.прој. 51.000.000 Изв. фин. Покрајина 50.000.000 Приходи из буџета 1.000.000 30 Реконстр. и адаптација родне куће Б.М.Михиз-IIфаза Година поч. фин. пројекта: 2017 Година заврш. фин. пројекта 2017 Ук.вр.прој. 16.350.000 Изв. фин. Покрајина 11.000.000 Приходи из буџета 5.350.000 31 Реконструкција и уређење фасада објеката у којима је седиште органа општине Година поч. фин. пројекта: 2017 Година заврш. фин. пројекта 2017 Ук.вр.прој. 2.000.000 Изв. фин. Република 2.000.000

Petak, 3. mart 2017. SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA Broj 5 Strana 51 Приходи из буџета 32 Санација и рекултивација дивље депоније у Врднику Година поч. фин. пројекта: 2017 Година заврш. фин. пројекта 2017 Ук.вр.прој. 2.900.000 Изв. фин. Покрајина 2.000.000 Приходи из буџета 900.000 33 Санација локалног пута Врдник- Јазак- Мала Ремета Година поч. фин. пројекта: 2017 Година заврш. фин. пројекта 2019 Ук.вр.прој. 53.600.000 Изв. фин. Република 2.400.000 25.000.000 25.000.000 Приходи из буџета 1.200.000 34 Видео надзор раскрснице у Иригу и постављање 5 хотспот локација Година поч. фин. пројекта: 2017 Година заврш. фин. пројекта 2017 Ук.вр.прој. 2.000.000 Изв. фин. Покрајина 2.000.000 Приходи из буџета 35 Реконстр.црпне станице борковац и ц.с. 2 у Иригу Година поч. фин. пројекта: 2017 Година заврш. фин. пројекта 2017 Ук.вр.прој. 5.760.000 Приходи из буџета 1.152.000 36 Изградња рез.питке воде Борковац V=500m3 Година поч. фин. пројекта: 2017 Година заврш. фин. пројекта 2017 Ук.вр.прој. 16.200.000 Приходи из буџета 3.240.000 37 Измешт. магистр.цевов.за Ириг на делу старе циглане и на делу код Ривице Година поч. фин. пројекта: 2017 Година заврш. фин. пројекта 2017 Ук.вр.прој. 6.720.000 Приходи из буџета 1.344.000 Члан 4. Члан 4. мења се и гласи: Јавни приходи и примања по врстама и јавни расходи и издаци по основним наменама утврђују се у следећим износима: 1. Приходи и примања Економ. План за План за 2017.г. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА класиф. 2017.г.(буџет) (дод.ср.) Укупно 311 Пренета неутрошена средства из претходне године 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 СВЕГА ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 700 1. Текући приходи 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 117,765,000.00 0.00 117,765,000.00 711111 Порез на зараде 99,890,000.00 0.00 99,890,000.00 711122 Порез на приходе од сам. дел. 3,525,000.00 0.00 3,525,000.00 711123 Порез на приходе од сам. дел. према стварном нето приходу 4,285,000.00 0.00 4,285,000.00 711143 Порез на приходе од непокретности 0.00 0.00 0.00 711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 35,000.00 0.00 35,000.00 711146 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 0.00 0.00 0.00

Broj 5 Strana 52 SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA Petak, 3. mart 2017. 711147 Порез на земљиште 57,000.00 0.00 57,000.00 711148 Порез на приходе од непокретности 76,000.00 0.00 76,000.00 711183 Самодопринос из прихода земљорадника 15,000.00 0.00 15,000.00 Самодопринос из прихода лица која се баве сам. делатношћу 97,000.00 0.00 97,000.00 711184 711191 Порез на друге приходе 9,763,000.00 0.00 9,763,000.00 711193 Порез на прих. проф. спортиста и спортских стручњака 22,000.00 0.00 22,000.00 712 Порез на фонд зарада 0.00 0.00 0.00 712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 0.00 0.00 0.00 713 Порез на имовину 80,127,000.00 0.00 80,127,000.00 713121 Порез на имовину/осим на земљ. акције и уделе, физ. ли. 32,525,000.00 0.00 32,525,000.00 Порез на имовину/осим на земљ. акције и уделе, правна. ли. 18,988,000.00 0.00 18,988,000.00 713122 713311 Порез на наслеђе и поклоне 777,000.00 0.00 777,000.00 713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности 22,721,000.00 0.00 22,721,000.00 713423 Порез на пренос апсолутних права на пол. мот. возила 5,116,000.00 0.00 5,116,000.00 714 Порез на добра и услуге 32,228,000.00 0.00 32,228,000.00 714431 Комунална такса за кор. простора на јавним површинама 97,000.00 0.00 97,000.00 Комунална такса за држ. мот. возила, осим пољ. машина 3,731,000.00 0.00 3,731,000.00 714513 714543 Накнада за промену намене пољ. земљишта 321,000.00 0.00 321,000.00 714552 Боравишна такса 20,079,000.00 0.00 20,079,000.00 714562 Накнада за заштиту и унапређ. жив. средине 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 716 Други порези 6,934,000.00 0.00 6,934,000.00 716111 Комунална такса за истицање фирме на посл. простору 6,932,000.00 0.00 6,932,000.00 716112 Комунална такса за истицање и исписивање 2,000.00 0.00 2,000.00 732 Донације 0.00 5,930,000.00 5,930,000.00 732151 Донације у корист нивоа општина 0.00 5,930,000.00 5,930,000.00 733 Трансфери од других нивоа власти 180,010,000.00 27,691,000.00 207,701,000.00 733152 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општи. 0.00 6,191,000.00 6,191,000.00 Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 3,100,000.00 21,500,000.00 24,600,000.00 733154 733156 Текући трансфери од АПВ у корист нивоа општина 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 733158 Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина 86,050,000.00 0.00 86,050,000.00 733251 Кап. нам. трансфери од Реп. у корист нивоа општина 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 733252 Капитални трансфери од АПВ у корист нивоа општина 83,360,000.00 0.00 83,360,000.00 741 Приходи од имовине 34,201,000.00 0.00 34,201,000.00 741151 Приходи буџета општ. од камата на сред. укљ. у депозит 0.00 0.00 0.00 741414 Приходи од имовине која припада имаоцима полиса осигурања 240,000.00 0.00 240,000.00 741522 Средства остварена од давања у закуп држ.пољ. земљ. 33,306,000.00 0.00 33,306,000.00 741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 522,000.00 0.00 522,000.00 Комунална такса за кор. простора на јавним површинама 126,000.00 0.00 126,000.00 741531 741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 7,000.00 0.00 7,000.00 742 Приходи од продаје добара и услуга 29,229,000.00 1,240,000.00 30,469,000.00 742126 Накнада по основу конверзије права коришћења 10,000.00 0.00 10,000.00 742151 Приходи од продаје добара и услуга 9,450,000.00 1,240,000.00 10,690,000.00 742152 742153 Приходи од давања у закуп непокр. у државној својини 1,496,000.00 0.00 1,496,000.00 Приходи од закупнине за грађ. земљ. у корист нив. општ. 3,853,000.00 0.00 3,853,000.00

Petak, 3. mart 2017. SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA Broj 5 Strana 53 742154 Накнада од конверзије права кор.у право својине у кор.нив. Општина 13,000.00 0.00 13,000.00 742251 Општинске административне таксе 520,000.00 0.00 520,000.00 742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 3,887,000.00 0.00 3,887,000.00 742255 Такса за озакоњење објеката 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 3,741,000.00 0.00 3,741,000.00 743324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 3,689,000.00 0.00 3,689,000.00 743351 Приходи од новчаних казни у прекршајном поступку 52,000.00 0.00 52,000.00 744 Добровољни трансфери од физичких и прaвних лица 200,000.00 0.00 200,000.00 Текући добров. трансф. од физ. и правн. лица у 744151 корист н. о. 200,000.00 0.00 200,000.00 745 Мешовити и неодређени приходи 1,677,000.00 0.00 1,677,000.00 745151 Остали приходи у корист нивоа општина 1,677,000.00 0.00 1,677,000.00 771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0.00 0.00 0.00 771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0.00 0.00 0.00 772 772114 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претх. год. 180,000.00 0.00 180,000.00 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претх. год. 180,000.00 0.00 180,000.00 СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 486,292,000.00 34,861,000.00 521,153,000.00 2. Примања од продаје нефинансијске имовине 811 Примања од продаје непокретности 14,300,000.00 0.00 14,300,000.00 811151 Примања од продаје непокретности у корист нив. опш. 14,300,000.00 0.00 14,300,000.00 812 Примања од продаје покретне имовине 0.00 0.00 0.00 812151 Примања од продаје покретних ствари у корист ни.опш. 0.00 841 Примања од продаје земљишта 99,520,000.00 0.00 99,520,000.00 841151 Примања од продаје земљишта у кор. нив. општина 99,520,000.00 0.00 99,520,000.00 800 СВЕГА ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНС. ИМОВ. 113,820,000.00 0.00 113,820,000.00 3. Примања од задуживања и продаје финанс. имов. 911 Примања од домаћих задуживања 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 911451 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 921 Примања од продаје домаће финансијске имовине 0.00 0.00 0.00 921951 Примања од продаје домаћих акција и ост. капитала 0.00 0.00 0.00 900 СВЕГА ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВ. 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 625,112,000.00 34,861,000.00 659,973,000.00 Конто 2. Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђују се у следећим износима и то: Издаци из додатних при- Средства из Назив конта буџета хода органа Укупна средства 1 2 3 4 5 410 Расходи за запослене 411 Плате и додаци запослених 61,029,000.00 3,377,000.00 64,406,000.00 412 Социјални доприноси на терет послодавца 10,953,000.00 604,000.00 11,557,000.00 413 Накнаде у натури 300,000.00 0.00 300,000.00 414 Социјална давања запосленима 1,435,000.00 1,200,000.00 2,635,000.00 415 Накнаде за запослене 4,589,000.00 0.00 4,589,000.00 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 2,770,000.00 0.00 2,770,000.00 Укупно 410 81,076,000.00 5,181,000.00 86,257,000.00 420 Коришћење услуга и роба 421 Стални трошкови 81,020,000.00 447,000.00 81,467,000.00 422 Трошкови путовања 8,733,000.00 165,000.00 8,898,000.00

Broj 5 Strana 54 SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA Petak, 3. mart 2017. 423 Услуге по уговору 73,454,000.00 3,228,000.00 76,682,000.00 424 Специјализоване услуге 19,980,000.00 220,000.00 20,200,000.00 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал) 27,400,000.00 200,000.00 27,600,000.00 426 Материјал 9,279,000.00 870,000.00 10,149,000.00 Укупно 420 219,866,000.00 5,130,000.00 224,996,000.00 430 Амортизација и употреба некретнина и опреме 431 Амортизација некретнина и опреме 0.00 0.00 0.00 Укупно 430 0.00 0.00 0.00 440 Отплата камата дом. посл. банкама 441 Отплата камата дом. посл. банкама 3,000,000.00 20,000.00 3,020,000.00 444 Пратећи трошкови задуживања 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 Укупно 440 6,000,000.00 20,000.00 6,020,000.00 450 Субвенције 451 Субвенције 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 454 Субвенције приватним предузећима 4,100,000.00 0.00 4,100,000.00 Укупно 450 10,600,000.00 0.00 10,600,000.00 460 Донације и трансфери осталим нивоима 463 Трансфери осталим нивоима власти 47,084,000.00 2,860,000.00 49,944,000.00 464 Текуће дотације 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 465 Текуће дотације 7,907,000.00 0.00 7,907,000.00 Укупно 460 64,991,000.00 2,860,000.00 67,851,000.00 470 Права из социјалног осигурања 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 10,350,000.00 21,500,000.00 31,850,000.00 Укупно 470 10,350,000.00 21,500,000.00 31,850,000.00 480 Остали расходи 481 Дотације осталим непрофитним институцијама 21,900,000.00 0.00 21,900,000.00 482 Порези, обавезне таксе и казне напетнуте од једног нивоа власти другом 6,659,000.00 40,000.00 6,699,000.00 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 8,820,000.00 50,000.00 8,870,000.00 Накнада штете за повреде или штету насталу 484 485 услед елементарних непог. 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непог. 0.00 0.00 0.00 Укупно 480 40,879,000.00 90,000.00 40,969,000.00 499 Средства резерве 0.00 499 Средства резерве 3,200,000.00 0.00 3,200,000.00 Укупно 499 3,200,000.00 0.00 3,200,000.00 500 Издаци за нефинансијску имовину 511 Зграде и грађевински објекти 152,350,000.00 0.00 152,350,000.00 512 Машине и опрема 2,250,000.00 0.00 2,250,000.00 513 Остала основна средства 0.00 0.00 0.00 515 Нематеријална имовина 400,000.00 80,000.00 480,000.00 541 Земљиште 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 Укупно 500 158,000,000.00 80,000.00 158,080,000.00 610 Отплата главнице 611 Отплата главнице 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 Укупно 610 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 620 Набавка финансијске имовине 621 Набавка финансијске имовине 50,000.00 0.00 50,000.00 Укупно 620 50,000.00 0.00 50,000.00 Укупни издаци 625,112,000.00 34,861,000.00 659,973,000.00

Petak, 3. mart 2017. SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA Broj 5 Strana 55 3. Функционална класификација расхода: Назив конта Средства из буџета Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1 2 3 4 5 000 Социјална заштита 040 Породица и деца 6,070,000.00 0.00 6,070,000.00 070 Социјална помоћ угроженом становн. 20,480,000.00 27,430,000.00 47,910,000.00 090 Социјална заштита 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 Укупно 31,050,000.00 27,430,000.00 58,480,000.00 100 Опште јавне услуге 110 Извршни и законодавни органи 30,706,000.00 0.00 30,706,000.00 130 Опште јавне услуге 103,916,000.00 0.00 103,916,000.00 160 Опште јавне услуге некл.на другом месту 32,097,000.00 0.00 32,097,000.00 170 Трансакције везане за јавни дуг 36,000,000.00 0.00 36,000,000.00 Укупно 202,719,000.00 0.00 202,719,000.00 300 Јавни ред и безбедност 310 Услуге полиције 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 330 Судови 1,574,000.00 0.00 1,574,000.00 360 Јавни ред и безбедност некл.на другом месту 700,000.00 0.00 700,000.00 Укупно 3,974,000.00 0.00 3,974,000.00 400 Економски послови 410 Општи економски послови по питању рада 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 420 Пољопривреда 36,400,000.00 0.00 36,400,000.00 450 Саобраћај 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00 470 Остале делатности 13,730,000.00 0.00 13,730,000.00 Укупно 141,730,000.00 141,730,000.00 500 Заштита животне средине 510 Управљање отпадом 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 520 Управљање отпадним водама 4,300,000.00 0.00 4,300,000.00 560 Заштита животне средине 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 Укупно 11,300,000.00 0.00 11,300,000.00 600 Послови становања и заједнице 620 Развој заједнице 33,100,000.00 0.00 33,100,000.00 630 Водоснабдевање 19,000,000.00 0.00 19,000,000.00 640 Улична расвета 35,100,000.00 0.00 35,100,000.00 660 Послови становања и заједнице 200,000.00 0.00 200,000.00 Укупно 87,400,000.00 0.00 87,400,000.00 700 Здравство 740 Услуге јавног здравства 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 760 Здравство некл.на другом месту 750,000.00 0.00 750,000.00 Укупно 10,750,000.00 0.00 10,750,000.00 800 Рекреација, спорт, култура, вере 810 Услуге рекреације и спорта 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 820 Услуге културе 26,333,000.00 240,000.00 26,573,000.00 830 Услуге емитовања и штапања 11,200,000.00 0.00 11,200,000.00 Укупно 47,533,000.00 240,000.00 47,773,000.00 900 Образовање 911 Предшколско образовање 51,283,000.00 7,191,000.00 58,474,000.00 912 Основно образовање 27,873,000.00 0.00 27,873,000.00 920 Средње образовање 9,500,000.00 0.00 9,500,000.00 Укупно 88,656,000.00 7,191,000.00 95,847,000.00 СВЕГА: 625,112,000.00 34,861,000.00 659,973,000.00

Broj 5 Strana 56 SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA Petak, 3. mart 2017. 4. Планирани расходи и издаци буџетских корисника исказују се по следећим ПРОГРАМИМА: Назив програма Издаци из додатних при- Средства из Укупна буџета средства хода органа 1 2 3 4 ПРОГРАМ 1-Локални развој и просторно планирање Приходи из буџета 7,100,000.00 0.00 7,100,000.00 Дотације од осталих нивоа власти 0.00 0.00 0.00 Укупно ПРОГРАМ 1-Локални развој и просторно планирање 7,100,000.00 7,100,000.00 ПРОГРАМ 2-Комунална делатност Приходи из буџета 80,300,000.00 0.00 80,300,000.00 Дотације од осталих нивоа власти 0.00 0.00 0.00 Пренета неутрошена средства 0.00 0.00 0.00 Укупно ПРОГРАМ 2-Комунална делатност 80,300,000.00 0.00 80,300,000.00 ПРОГРАМ 3-Локални економски развој Приходи из буџета 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 Укупно ПРОГРАМ 3-Локални економски развој 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 ПРОГРАМ 4-Развој туризма Приходи из буџета 11,030,000.00 0.00 11,030,000.00 Укупно ПРОГРАМ 4-Развој туризма 11,030,000.00 0.00 11,030,000.00 ПРОГРАМ 5-Развој пољопривреде Приходи из буџета 36,400,000.00 0.00 36,400,000.00 Дотације од осталих нивоа власти 0.00 0.00 0.00 Укупно ПРОГРАМ 5-Развој пољопривреде 36,400,000.00 0.00 36,400,000.00 ПРОГРАМ 6-Заштита животне средине Приходи из буџета 11,300,000.00 0.00 11,300,000.00 Укупно ПРОГРАМ 6-Заштита животне средине 11,300,000.00 0.00 11,300,000.00 ПРОГРАМ 7-Путна инфраструктура Приходи из буџета 26,700,000.00 0.00 26,700,000.00 Дотације од осталих нивоа власти 58,800,000.00 0.00 58,800,000.00 Пренета неутрошена средства 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 Укупно ПРОГРАМ 7-Путна инфраструктура 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00 ПРОГРАМ 8-Предшколско васпитање Приходи из буџета 44,423,000.00 0.00 44,423,000.00 Сопствена средства 0.00 0.00 0.00 Дотације од осталих нивоа власти 6,860,000.00 7,191,000.00 14,051,000.00 Пренета неутрошена средства 0.00 0.00 Укупно ПРОГРАМ 8-Предшколско васпитање 51,283,000.00 7,191,000.00 58,474,000.00 ПРОГРАМ 9-Основно образовање Приходи из буџета 27,873,000.00 0.00 27,873,000.00 Укупно ПРОГРАМ 9-Основно образовање 27,873,000.00 0.00 27,873,000.00 ПРОГРАМ 10-Средње образовање Приходи из буџета 9,500,000.00 0.00 9,500,000.00 Укупно ПРОГРАМ 10-Средње образовање 9,500,000.00 0.00 9,500,000.00 ПРОГРАМ 11-Социјална заштита Приходи из буџета 20,950,000.00 0.00 20,950,000.00 Донације од међ. Орган. 0.00 5,930,000.00 5,930,000.00 Дотације од осталих нивоа власти 6,100,000.00 21,500,000.00 21,500,000.00 Пренета неутрошена средства 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 Укупно ПРОГРАМ 11-Социјална заштита 31,050,000.00 27,430,000.00 58,480,000.00 ПРОГРАМ 12-Здравствена заштита Приходи из буџета 10,750,000.00 0.00 10,750,000.00 Укупно ПРОГРАМ 12-Здравствена заштита 10,750,000.00 0.00 10,750,000.00 ПРОГРАМ 13-Развој културе

Petak, 3. mart 2017. SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA Broj 5 Strana 57 Приходи из буџета 26,533,000.00 0.00 26,533,000.00 Сопствена средства 0.00 240,000.00 240,000.00 Дотације од осталих нивоа власти 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 Пренета неутрошена средства 0.00 0.00 0.00 Укупно ПРОГРАМ 13-Развој културе 37,533,000.00 240,000.00 37,773,000.00 ПРОГРАМ 14-Развој спорта и омладине Приходи из буџета 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 Укупно ПРОГРАМ 14-Развој спорта и омладине 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 ПРОГРАМ 15-Опште услуге локалне самоуправе Приходи из буџета 151,887,000.00 0.00 151,887,000.00 Дотације од осталих нивоа власти 9,700,000.00 0.00 9,700,000.00 Примања од задуживања 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 Пренета неутрошена средства 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 Укупно ПРОГРАМ 15-Локална самоуправа 178,087,000.00 0.00 178,087,000.00 ПРОГРАМ 16-Политички систем локалне самоуправе Приходи из буџета 31,306,000.00 0.00 31,306,000.00 Укупно ПРОГРАМ 16-Политички систем локалне самоуправе 31,306,000.00 0.00 31,306,000.00 СВЕГА 625,112,000.00 34,861,000.00 659,973,000.00 ПРО- ГРАМ /ПА/ Пројекат /Шифра 5. REKAPITULACIJA Naziv Ciq Indikator 2015 Vrednost u godini 2016 Ciqana vrednost 2017 Ciqana Ciqana vrednost vrednost 2018 2019 Ukupna sredstva za 2017.g. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Planski i urbanisti~ki razvoj lokalne zajednice 1. Pove}awe pokrivenosti teritorije planskom 1101 1101-0001 1101-0003 Program 1. Urbanizam i prostorno planirawe Prostorno i urbanisti~ko planirawe Upravqawe gra evinskim zemqi{tem 1102 Program 2. Komunalne delatnosti 1102-0001 Javna rasveta 2. Razvoj lokalne zajednice u skladu sa usvojenom strategijom razvoja 1. Izgradwa planske i urbanisti~ko-tehni~ke dokumentacije dokumentacijom 4 3 4 5 6 1. Procenat ostvarewa mera (ciqeva) usvojene strategije razvoja 50% 60% 70% 80% 1. Usvojen prostorni plan op{tine Irig 1 0 1 0 0 2. Broj usvojenih planova detaqne regulacije 1 3 5 5 5 7.100.000,00 4.100.000,00 1. usvojen plan generalne regulacije 2 1 3 3 3 1. Opremawe lokacija 1.Procenat realizecije godi{wih pro- / zona javne namene grama ure ewa gra evinskog 90% 90% 90% 90% 95% 3.000.000,00 zemqi{ta 1.Adekvatan kvalitet pru`enih usluga komunalne delatnosti 2. Efikasno i racionalno sprovo ewe komunalne delatnosti 1. Optimalna pokrivenost naseqa i teritorije javnom rasvetom 2. Adekvatan kvalitet javne 1. Ukupan broj pritu`bi gra ana na usluge komunalne delatnosti 2. Stepen zadovoqstva kvalitetom rada JP Komunalac 10 10 5 5 3 40% 40% 50% 60% 70% 1. Stepen naplate komunalnih usluga 60% 60% 70% 75% 80% 1. Ukupan broj svetiqki u odnosu na potreban 1. Ukupan broj intervencija po podnetim 1552/ 1954 1552/1954 1600/1954 1800/1954 1900/ 1954 150 200 250 250 200 80.300.000,00 35.100.000,00

Broj 5 Strana 58 SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA Petak, 3. mart 2017. 1102-0002 1102-0003 1102-0004 1102-0005 1102-0006 Ure ewe i odr`avawe zelenila Javna higijena Zoohigijena rasvete 3. Efikasno i racionalno sprovo ewe javne rasvete i minimalan negativan uticaj na `ivotnu sredinu 1. Maksimalna mogu}a pokrivenost naseqa i teritorije uslugama ure ewa i odr`avawa zelenila 1. Maksimalna mogu- }a pokrivenost naseqa i teritorije uslugama odr`avawa ~isto}e javnih povr{ina 2. Adekvatan kvalitet pru`enih usluga odr`avawa ~isto}e javnih povr{ina 1. Hvatawe i zbriwavawe napu{tenih pasa na teritoriji op{tine Irig 1. Obezbe ivawe uslova za zadovoqewe drugih komunalnih potreba gra ana inicijativama gra ana za zamenu svetiqki kada prestanu da rade 1. Ukupan broj svetiqki koje su zamewene savremenijim (kumulativno iz godine u godinu) 2. Ukupna koli~ina potro{ene elektri~ne energije (godi{we) 3. Udeo energetski efikasnih sijalica u ukupnom broju sijalica javnog osvetqewa 1. Ukupan broj m 2 javnih zelenih povr{ina na kojima se ure uje i odr`ava zelenilo 1. Stepen pokrivenosti teritorije uslugama odr`avawa ~isto}e javno-prometnih povr{ina (broj ulica koje se ~iste u odnosu na ukupan broj ulica u op{tini) 1. Broj o~i{}enih divqih deponija 2. Broj postavqenih posuda za odlagawe sitnog otpada na javnim povr{inama 1. Broj uhva}enih i zbrinutih pasa lutalica 1. Visina naknade {tete za ujede pasa lutalica Ure ivawe, 1. Optimalna pokrivenost korisnika i tema postoji i odr`ava 1. Broj naseqa u koji- odr`avawe i kori{}ewe pijaca ivawa, odr`avawa i 2. Ukupan broj ritorije uslugama ure- se pijaca svakog dana kori{}ewa pijaca pijaca u op{tini 3. Broj lokacija koje se koriste kao pijace-trgovi 2. Adekvatan kvalitet pru`enih usluga pija~nih mesta u od- 1. Broj opremqenih ure ivawa, odr`avawa i kori{}ewa pija~nih mesta prednosu na ukupan broj pijaca vi enih u skladu sa Odr`avawe 1. Optimalna pokrivenost grobqa teritorije op{tine odr`avawem grobaqa i pogrebnim uslugama op{tinskom odlukom Broj grobaqa u op{tini Stepen pokrivenosti teritorije uslugama odr`avawa grobaqa i pogrebnim uslugama (broj naseqa koja imaju uslugu odr`avawa grobaqa i pogrebne usluge u odnosu na 1407 1502 1600 1700 1950 500.000 500.000 450.000 400.000 300.000 90% 90% 100% 100% 100% 279.089 279.089 300.000 320.000 350.000 7.000.000,00 50% 50% 80% 85% 85% 0 1 10 4 1 20 20 50 100 100 300 20 100 200 500 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 3 3 3 4 5 1 1 2 2 2 15 15 15 15 15 80% 80% 85% 90% 90% 11.000.000,00 1.500.000,00 200.000,00

1102-0008 Petak, 3. mart 2017. SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA Broj 5 Strana 59 Upravqawe i 1. Maksimalna mogu}a snabdevawe pokrivenost korisnika i teritorije usluga- vodom pi}e ma vodosnabdevawa 1501 Program 3. Lokalni ekonomski razvoj 1501-0003 Podsticaji razvoju preduzetni{tva 1502 Program 4. Razvoj turizma 1502-0001 Upravqawe razvojem turizma 0101 Program 5. Razvoj poqoprivrede 2. Adekvatan kvalitet usluga vodosnabdevawa ukupan broj naseqa u op{tini) 1. Procenat doma}instava obuhva}enih uslugama u odnosu na ukupan broj doma}instava 2. Procenat pokrivenosti teritorije uslugama vodosnabdevawa 1. Broj kvarova po km vodovodne mre`e 2. Broj kontrola koje su pokazale neadekvatan kvalitet vode u odnosu na ukupan broj kontrola 80% 80% 90% 100% 100% 80% 80% 90% 100% 100% 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 3. Efikasno racionalno 1. Stepen naplate 70% 75% 80% 90% 90% sprovo ewe vodosnabdevawa 2. Gubici u distribuciji vode 30% 30% 25% 20% 10% 3. Prose~na godi{- 69 din 69 din 69 din 70 din 70 din wa cena vode po m3 1. Pove}awe Broj stanovnika op{- 30 80 50 100 200 zaposlenosti na tine koji su zaposleni na novim radnim teritoriji op{tine mestima, a nalazili su se na evidenciji NSZ (razvrstanih po 2. Pove}awe prose~ne zarade na teritoriji op{tine 3. Otvarawe novih preduze}a i preduzetni~kih radwi na teritoriji op{tine Podsticaji op{tine za razvoj preduzetni- {tva (davawe zemqi- {ta na kori{}ewe pod posebnim uslovima, kori{}ewe localne infrastrukture pod posebnim uslovima, osloba awe od pojedinih lokalnih taksi, pomo} pri pripremi i pisawu projekata malim preduze- }ima radi dobijawa podsticaja itd.) Pove}awe prepoznatqivosti turisti~ke ponude op{tine na ciqanim tr`i{tima Pove}awe sme{tajnih kapaciteta turisti~ke ponude polu i starosti) Prose~na bruto plate na godi{wem nivou Broj otvorenih/broj zatvrorenih preduze}a Broj otvorenih/zatvorenih preduzetni~kih radwi Broj preduzetni~kih radwi na teritoriji op{tine Procenat pove}awa ukupnog broja gostiju u Bawi Vrdnik Porast registrovanih pru`alaca usluga u op{tini 50.059,00 53.000,00 55.000,00 60.000,00 5/1 7/3 15 20 25 22 37 41 42 45 19.000.000,00 1.600.000,00 377 361 380 390 395 300.000,00 105% 110% 115% 120% 125% 110% 114% 120% 125% 130% 11.030.000,00 11.030.000,00 Sprovo ewe usvojene Kori{}ewe poqoprivrednih 69,13% 69,13% 69,13% 69,13% 69,13% 36.400.000,00 povr{ina poqoprivredne politike i politike rura-u odnosu na ukupne

0101-0001 0101- P-1 0101-0002 Broj 5 Strana 60 SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA Petak, 3. mart 2017. Podr{ka za sprovo ewe poqoprivredne politike u lokalnoj zajednici Projekat: Komasacija u KO Mala Remeta i KO Rivica Mere podr- {ke ruralnom razvoju 0401 Program 6. Za{tita `ivotne sredine 0401-0001 0401-0004 0401-0005 Upravqawe za{titom `ivotne sredine Upravqawe otpadnim vodama Odr`avawe deponije lnog razvoja na podru~ju grada/op{tine Efikasno upravqawe poqoprivrednim zemqi{tem Ure ewe zemqi{ta radi pove}ane poqoprivredne proizvodwe u K.O. Mala Remeta Ure ewe zemqi{ta radi pove}ane poqoprivredne proizvodwe u K.O. Rivica Izgradwa odr`ivog, efikasnog i konkurentnog poqoprivrednog zemqi{ta poqoprivredne povr{ine Broj registovanih 1.180 1.094 1.200 1.200 1.200 poqoprivednih gazdinstava Usvojen godi{wi da da da da da program za{tite, ure ewa i kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta u dr`avnoj svojini Procenat obuhva}enosti 96% 96% 96% 96% 96% poqoprivred- nog zemqi{ta u godi{wem programu za{tite, ure ewa i kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta Vrednost izvedenih radova Vrednost izvedenih radova Odobren program lokalnih podsticaja od strane nadle`nog ministarstva Ispuwewe obaveza u Usvojen program skladu sa zakonima u za{tite `ivotne domenu postojawa sredine sa akcionim strate{kih i operativnih planova kao planom i mera za{tite 1. Maksimalna mogu- }a pokrivenost korisnika i teritorije uslugama uklawawa otpadnih voda 2. Adekvatan kvalitet usluga odvo ewa otpadnih voda 3. Efikasno i racionalno sprovo ewe uklawawa otpadnih voda i minimalan uticaj na `ivotnu sredinu 1. Maksimalna mogu- }a pokrivenost ko- 1. Stepen pokrivenosti korisnika uslugom kanalizacije (broj doma}instava obuhva}enih uslugom u odnosu na ukupni broj doma}instava u op{tini) 2. Procenat pokrivenosti teritorije uslugama prikupqawa i odvo ewa otpadnih voda (mereno kroz broj naseqa u odnosu na ukupan broj naseqa) 1. Broj kvarova na kanalizacionoj mre`i 1. Odnos pre~i{}enih otpadnih voda u odnosu na ispu{tene otpadne voe 1. Stepen pokrivenosti korisnika uslu- 16.182.000,00 33.964.000, 00 33.400.000,00 da da da da da 3.000.000,00 11.300.000,00 da da da da da 2.000.000,00 60% 60% 70% 80% 90% 17% 17% 30% 30% 50% 8 8 5 3 3 0 0 30% 50% 50% 4.300.000,00 90% 90% 100% 100% 100% 5.000.000,00

Petak, 3. mart 2017. SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA Broj 5 Strana 61 0701 Program 7. Putna infrastruktura 0701-0001 0701-0002 Upravqawe saobra}ajem risnika i teritorije uslugama uklawa- (broj uslu`enih do- gom uklawawa otpada wa ~vrstog otpada ma}instava u odnosu na ukupni broj doma- }instava u op{tini) 2. Procenat pokrivenosti teritorije uslugom uklawawa otpada (mereno kroz broj naseqa u odnosu na 2. Adekvatan kvalitet pru`enih usluga uklawawa ~vrstog otpada 3. Efikasno i racionalno sprovo ewe uklawawa ~vrstog otpada i minimalan negativan uticaj na `ivotnu sredinu Razvijenost infrastrukture u kontekstu doprinosa socio ekonomskom razvoju Pove}awe putne mre`e i adekvatna pokrivenost teritorije grada/op{tine Odr`avawe Odr`avawe kvaliteta putne mre`e kroz saobra}ajne infrastrukture redovno odr`avawe rekonstrukciju i asfaltnog pokriva~a ukupan broj naseqa) 1. Broj lokalnih smetli{ta 2. Procenat reciklabilnog otpada u odnosu na ukupan prikupqeni otpad 2. Prose~na godi{- wa cena usluge Pove}awe prose~ne gustine mre`e ulica i lokalnih puteva (odnos povr{ine op- {tine i km izgra ene saobra}ajne mre`e) Broj novoizgra enih puteva kilometara Procenat od ukupne du`ine putne mre`e koja zahteva sanaciju i/ili rekonstrukciju Broj kilometara saniranih i/ili rekonstruisanih puteva 90% 90% 100% 100% 100% 2 1 1 1 1 20% 20% 40% 50% 60% 5.966,40 din. 5.966,40 din. 5.966,40 din. 6.200,00 din. 6.500,00 din. 30% 80% 85% 90% 95% 90.000.000,00 1 3 5 2.600.000,00 20% 20% 10% 10% 10% 1 km 3,4 km 15 km 20 km 87.400.000,00 Iznos tro{kova odr- 62.000,00 62.000,00 31.000,00 77.000,00 77.000,00 `avawa puteva po km Odr`avawe kvaliteta Procenat od ukupne 30% 30% 20% 20% 20% ulica kroz rekons- du`ine ulica koja trukciju i redovno odr`avawe zahteva sanaciju i/ili rekonstrukciju asfaltnog pokriva~a Broj kilometara saniranih i/ili rekonstruisanih ulica 1 km 0 3,4 km 10 km 20 km Opremawe i odr`avawe Broj popravqenih 10 10 20 20 30 saobra}ajne i novopostavqenih signalizacije na saobra}ajnih znakova putevima i ulicama i semafora 2001 Program 8. Pravi~an obuhvat Broj dece koji je 270 269 275 280 285 58.474.000,00 Pred{kolsko pred{kolskim vaspitawem upisan u pred{kolske vaspitawe i obrazovawem ustanove u odnosu na ukupan broj dece u gradu/op{tini (jaslena grupa, pred{kolska grupa i PPP). 2001- Funkcionisawe Pove}awe obuhvatno- 1. Broj dece 270 269 275 280 285 58.474.000,00 0001 pred- sti dece pred{kol- {kolske skim vaspitawem i ustanove obrazovawem Pove}awe obuhvatnosti dece iz socijalno Broj dece sa smetwama u razvoju 12 15 15 18 18

Broj 5 Strana 62 SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA Petak, 3. mart 2017. 2002 Program 9. Osnovno obrazovawe 2002-0001 Funkcionisawe osnovnih {kola 2003 Program 10. Sredwe obrazovawe 2003-0001 Funkcionisawe sredwih {kola 0901 Program 11. Socijalna za{tita 0901-0001 0901- P1 0901- P2 0901- P3 Socijalne pomo}i Projekat gra evinski materijal Projekat regionalni program stambenog zbriwavawa Projekat uvo ewe nove usluge za osobe sa invaliditetom osetqivih grupa Unapre ewe uslova za boravak dece Potpuni obuhvat osnovnim obrazovawem i vaspitawem Efikasno osnovno obrazovawe i racionalna upotreba sredstava Obezbe en potreban obuhvat sredwo{kolskog obrazovawa Obezbe eni propisani uslovi za vaspitno obrazovni rad u sredwim {kolama i bezbedno odvijawe nastave Unapre ewe za- {tite siroma{nih Opremqenost prostora i radnih soba u kojima se obavqa vaspitno-obrazovni rad Opremqenost dvori- {nog prostora spravama i rekvizitima za fizi~ke aktivnosti dece 300.000,00 550.000,00 570.000,00 590.000,00 600.000,00 100.000,00 104.000,00 108.000,00 110.000,00 Opremqenost didakti~kim 200.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 450.000,00 sredstvima Broj dece koja su obuhva}ena 728 677 685 680 690 27.873.000,00 osnovnim ob- razovawem (razlo`en po razredima i polu) Prose~an broj u~enika po odeqewu Broj dece koja su obuhva}ena sredwim obrazovawem Prose~an broj u~enika po odeqewu Broj korisnika jednokratne nov~ane pomo}i Visina buxetskih izdvajawa za mere materijalne podr{ke Poboq{awe socijalno-ekonomskino raseqenih i po- Broj izbeglih, inter- uslova `ivota gra- vratnika po Sporazumu o readmisiji ana koji pripadaju posebno osetqivim kojima je obezbe eno socijalnim grupama adekvatno re{avawe stambenih uslova Poboq{awe socijalno-ekonomskino raseqenih i po- Broj izbeglih, inter- uslova `ivota gra- vratnika po Sporazumu o readmisiji ana koji pripadaju posebno osetqivim kojima je obezbe eno socijalnim grupama adekvatno re{avawe stambenih uslova Poboq{awe socijalno-ekonomskih uslova `ivota gra- ana koji pripadaju posebno osetqivim socijalnim grupama Broj izbeglih, interno raseqenih i povratnika po Sporazumu o readmisiji kojima je obezbe eno adekvatno re{avawe stambenih uslova 19,7 17,4 18,9 17,9 18,2 27.873.000,00 195 162 195 200 200 9.500.000,00 21,11 19,42 21,11 22 22 9.5000.000,00 132 200 200 200 200 1.038. 000,00 2.000.000,002.000.000,00 2.000.000,00 2.000. 000,00 16 49 39 24 35 58.480.000,00 13.500.000,00 14 14 15.520.000,00 15 14 5.520.000,00 Broj korisnika 13 13 5 5 8.640.000,00 0901- Podr{ka 1.500.000,00

Petak, 3. mart 2017. SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA Broj 5 Strana 63 0003 socio-humanitarnim organizacijama 0901-0005 Aktivnost Crvenog krsta 1801 Program 12. Primarna zdravstvena za{tita 1801-0001 Funkcionisawe ustanova primarne zdravstvene za{tite 1201 Program 13. Razvoj kulture 1201-0001 1201-0002 Socijalno delovawe - olak{avawe qudske patwe pru`awem neophodne urgentne pomo}i licima u nevoqi, razvijawem solidarnosti me u qudima, organizovawem razli~itih Unapre ewe bezbednosti i kvaliteta zdravstvene za{tite Unapre ewe dostupnosti i pravi~nosti primarne zdravstvene za{tite (PZZ) Broj distribuiranih paketa hrane za socijalno ugro`eno stanovni{tvo Broj korisnika narodne kuhiwe (ili broj podeqenih obroka u narodnoj kuhiwi) Broj primedbi/ pritu`bi za{titniku pacijentovih prava O~ekivano trajawe `ivota stanovnika grada/op{tine Smrtnost odoj~adi, perinatalna smrtnost Unapre ewe partnerstva za zdravqe nog saveta za zdravqe Broj sastanaka lokal- Unapre ewe Procenat obuhvata bezbednosti i skrininga karcinoma kvaliteta i/ili horni~nih zdravstvene za{tite oboqewa u odnosu na planirani nacionalni obuhvat Unapre ewe Broj primedbi/pritu`bi za{titniku kvaliteta primarne zdravstvene za{tite pacijentovih prava prevencija i integrisane usluge Funkcionisawe lokal- kulture kroz ja~awe Podsticawe razvoja nih ustanova kulture infrastrukture kapaciteta kulturne Podsticaj Pove}awe interesovawa gra ana za kulturnom stvarala{- razvoj kulture tvu 1301 Program 14. razvoj sporta i omladine 1301-0001 Podr{ka lokalnim spor- za rad i unapre ewe Obezbe ivawe uslova tskim organizacijama, organizacija preko kapaciteta sportskih udru`ewima kojih se ostvaruje javni interes u i savezima oblasti 0602 Program 15. Lokalna samouprava sporta u op{tini 1. Odr`ivo upravno i finansijsko funkcionisawe op{tine u skladu sa nadle`nostima i poslovima lokalne samouprave Broj upisanih ~lanova Srpske ~itaonice u Irigu 450 900 900 900 900 150 150 180 180 180 3 0 3 2 2 70 70 72 72 72 0 0 0 0 0 4 10 15 20 20 85 85 95 95 95 3 0 0 0 0 3.000.000,00 10.750.000,00 250.000 10.500.000,00 26.573.000,00 663 563 700 700 700 23.573.000,00 Broj KUD-ova 4 3 4 4 5 3.000.000,00 Broj sportskih udru`ewa na teritoriji op{tine 1. Broj donetih akata organa i slu`bi op{tine 2. Broj ostvarenih usluga gradske/op{- tinske uprave (ukupan broj predmeta koji su u toku, broj re{ewa, dozvola, potvrda i drugih 10.000.000,00 23 23 23 23 23 10.000.000,00 2193 1470 1800 1900 2000 2181 2044 2500 2800 3000 178.087.000,00

Broj 5 Strana 64 SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA Petak, 3. mart 2017. 0602-0001 0602-0004 0602-0002 0602-0003 Funkcionisawe lokalne samouprave i gradskih op{tina Op{tinsko pravobranila{tvo Mesna zajednice Upravqawe javnim dugom 1. Obezbe eno kontinuirano funkcionisawe organa JLS i organa gradske op{tine 2. Izgradwa efikasnog preventivnog sistema za{tite i spasavawa na izbegavawu posledica elementarnih i drugih nepogoda 3. Stvarawe uslova za efikasno operativno delovawe na smawivawu i ubla- `avawu posledica elementarnih i drugih nepogoda 1. Za{tita imovinskih prava i interesa op{tine Obezbe eno zadovoqavawe potreba i interesa lokalnog stanovni{tva delovawem mesnih zajednica Odr`avawe finansijske stabilnosti op{tine i finansirawe kapitalnih investicionih rashoda dokumenata izdatih fizi~kim i pravnim licima 3. Odnos broja zaposlenih u op{tini i zakonom utvr enih maksimuma broja zaposlenih 1.1. Procenat re{enih predmeta u kalendarskoj godini (u zakonskom roku, van zakonskog roka) 2.1. Procenat pro- ~i{}enih korita na vodama drugog reda i kanalima za odvodwavawe 2.2. Broj saniranih za{titnih vodnih objekata na vodama drugog reda u odnosu na ukupan broj vodnih objekata 2.3. Broj identifikovanih objekata kriti~ne infrastrukture (npr. Trafo stanice) i procewene mogu}e {tetne posledice za obavqawe wihove delatnosti 3.1. Usvojeni planovi predvi eni Zakonom (Procena ugro`enosti i Plan za{tite i spasavawa u vanrednim situacijama) 1. Broj pravnih mi- {qewa koja su data organima grada/op- {tine, stru~nim slu`bama i drugim pravnim licima ~ija imovinska i druga prava zastupa Procenat buxeta op- {tine koji se koristi za tro{kove i planove rada mesnih zajednica U~e{}e ukupnog dugoro~nog zadu`ewa za kapitalne investicione rashode u odnosu na ukupno ostvarene teku}e prihode buxeta lokalne vlasti u prethodnoj godini < 50% 89.6% 87% 100.0% 100.0% 100.0% 50.30% 56.60% 60% 65% 75% 30% 30% 35% 45% 65% 25% 25% 30% 45% 60% 1 1 1 1 1 108.316.000,00 650.000,00 19 17 18 18 18 1.574.000,00 4,61 % 4,70% 5,50% 5,65% 28.297.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 36.000.000,00

Petak, 3. mart 2017. SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA Broj 5 Strana 65 0602-0008 Pravna pomo} 2101 Program 16. Politi~ki sistem lokalne samouprave 2101- Funkcionisawe 0001 skup{tine 2101-0002 Funkc. Izvr{n. ogana Organizovana pravna pomo} gra anima Ukupan broj pru`enih usluga pravne pomo}i Funkcionisawe 1.1. Broj sednica lokalne skup{tine skup{tine op{tine Funkc. Izvr. organa 1.2. Broj sednica gradskog/op{tinskog ve}a 0 0 0 0 0 0,00 31.306.000,00 13 11 11 11 11 17.616.000,00 22 18 20 20 20 13.690.000,00 II ПОСЕБАН ДЕО Члан 5. Члан 5. мења се и гласи: Средства буџета у износу од 615.112.000,00 динара и средства од додатних прихода директних и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од 34.861.000,00 динара и средства из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 10.000.000,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака како је и приказано у следећој табели: Раздео Глава Програмска класификација Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства из буџета Издаци из осталих извора Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1.0 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИ- 2101 СТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2101-0001 Функционисање Скупштине 110 Извршни и законодавни органи 1 411 Плате и додаци запослених 1,296,000.00 0.00 1,296,000.00 2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 240,000.00 0.00 240,000.00 3 414 Социјална давања запосленима 0.00 0.00 0.00 4 415 Накнаде трошкова за запослене 80,000.00 0.00 80,000.00 5 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 6 421 Стални трошкови 0.00 0.00 0.00 7 422 Трошкови путовања 300,000.00 0.00 300,000.00 8 423 Посланички (одборнички додатак) 4,000,000.00 4,000,000.00 Услуге по уговору - комисије СО 9 423 Ириг и друге услуге 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 10 426 Материјал 0.00 0.00 0.00 11 465 Остале дотације и трансфери 300,000.00 0.00 300,000.00 12 481 Дотације политичким странкама 500,000.00 0.00 500,000.00 13 481 Стална конференција градова Србије 300,000.00 0.00 300,000.00 14 482 Порези, обавезне таксе и казне 0.00 0.00 0.00 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета 17,016,000.00 0.00 17,016,000.00 Укупно за функцију 110: 17,016,000.00 0.00 17,016,000.00 1.1 Општинска изборна комисија 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту 15 421 Стални трошкови 50,000.00 0.00 50,000.00 16 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 200,000.00 0.00 200,000.00